你好,这个季度缴纳就可以的,你下个月季度红冲可以退

#提问#老师就是我有个公司销售发票已经开出来了,进项发票也已经开出来了,但是进项发票开错了又被他作废了,导致现在已经跨月了,只能把销项税先缴纳了后期留做抵扣了吗?还有没有什么办法?
您好,我公司是一般纳税人,上期进项发票作废了,销项发票已开,导致我公司增值税和附加税欠缴,本期作废的进项发票已重开,我公司已认证完毕,已做抵欠增值税申报,上期欠缴附加税怎么处理?如果必须缴纳的话,是不是属于多缴了,能申请退税吗?
老师 我们是小规模纳税人,公司上月增值税发票开错了,导致需要多交增值税,已经不能作废发票了。有什么办法能少交这部分税金吗?
请问老师公司有一张销售发票本来是要作废的,当时作废程序已经操作了,可是现在汇总上报时发现还没有作废,小规模一个季度已经超过30万了,要缴增值税了,现在有什么补救办法不去缴增值税吗?
老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
就是不想缴纳这笔税金,因为金额也很大,有什么办法不交吗?
你好没有办法不缴纳的