你好,这个季度缴纳就可以的,你下个月季度红冲可以退

#提问#老师就是我有个公司销售发票已经开出来了,进项发票也已经开出来了,但是进项发票开错了又被他作废了,导致现在已经跨月了,只能把销项税先缴纳了后期留做抵扣了吗?还有没有什么办法?
您好,我公司是一般纳税人,上期进项发票作废了,销项发票已开,导致我公司增值税和附加税欠缴,本期作废的进项发票已重开,我公司已认证完毕,已做抵欠增值税申报,上期欠缴附加税怎么处理?如果必须缴纳的话,是不是属于多缴了,能申请退税吗?
老师 我们是小规模纳税人,公司上月增值税发票开错了,导致需要多交增值税,已经不能作废发票了。有什么办法能少交这部分税金吗?
请问老师公司有一张销售发票本来是要作废的,当时作废程序已经操作了,可是现在汇总上报时发现还没有作废,小规模一个季度已经超过30万了,要缴增值税了,现在有什么补救办法不去缴增值税吗?
老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?
纯外贸出口企业,申报企业所得税时营业收入项下有个自营出口收入系统默认金额是23.6万,但是我美金按当月出口首日汇率折算的营业收入金额是23.5万,相差0.1万,那要怎么处理,是直接申报还是将系统默认的23.6万改成23.5万
工会经费 人数就1个的 能不能0申报 好像30人内的小微企业是免税?
6月底转一般纳税人,6月开的是1%的税率,报税按照1%交税还是按照13%交税
个体户,我的不开票含税收入是10000,增值税申报的时候填的是9900.99元(10000/1.01),那填经营所得是收入填10000还是9900.99
老师,我新接手一家单位,电子税务局税种核定有工会经费,但是这家从来没申报过,这个属于税务代征,会有税务方面的罚款么,目前看电子税务局也没提示!
本季度末企业所得税,弥补以前的亏损,那栏系统自动填了,怎么才能不填呢,老板想要交税
请问抵扣进项后,不需要交税,那挂在未交增值税科目的金额怎么转呢,还是说就挂在那
老师,公司向其他公司借款需要缴纳借款合同印花税么?
把之前1季度的外销出口的收入补在了5月,还有电商之前的收入也补了,导致2季度比1季度收入多了一半,这可咋整呢,增值税已经申报了
老师好,连续劳务在自然人扣缴端能申报吗,我看只能申报保险类证券类的,那培训类的兼职怎么申报呢。请勿重复接单
就是不想缴纳这笔税金,因为金额也很大,有什么办法不交吗?
你好没有办法不缴纳的