你好1; 赠送给客户; 视同销售餐饮服务的; 借销售费用贷主营业务收入; 销项税; 2. 借银行存款贷预收账款; 消费:借 预收账款; 销售费用贷收入;销项税 ; 3. 借销售费用贷库存现金 ; 要开票
老师,购入500万以下的固定资产可以一次性在企业所得税前扣除,那么以后正常计提的折旧费怎么做账务处理?
老师您看一下餐饮业的账务处理我该怎么入账,一,赠送菜怎么入账,二,充值,消费怎么处理,三,给客户返现入账,如何合理在所得税税前扣除
老师,您好! 我们是建筑租赁行业,然后以前开了发票但是没有确认收入(也就是没有进行账务处理),增值税税额正常交。后续项目完成,我要怎么进行收入的确认比较合理呢?(麻烦老师帮忙写一下账务处理) 另外企业所得税如何补交比较合规呢?
老师:你好!请问我们餐饮公司收预收款的分录该怎么做,比如客户实际充值一万,然后我们公司送他三千,相当于他可以消费一万三,这样的分录怎么做,我问的是内部账务处理。谢谢
老师您好,企业把自产的产品用于产品宣传,免费赠送给客户,这个账应该怎么做,请老师写一下从原材料采购到产品入库再到视同销售,再到结转,完整的账务处理流程,谢谢您
请教老师,法人是2家企业的法人,是个人独资企业以及有限公司的法人。 2家企业的法人,税务上有没有需要注意的地方
做分录时记主营业务成本还是记工程施工-合同成本,是怎么区分的
二等卧属于火车硬席么
老师公司是做互联网的,老板有个厂子,买的东西都走公司账,应该怎么入账
小规模5月份重新开的账户,是不是6月份开10万的普票可以免税,如果在到年底这一年超过200万的发票了那6月份开的票还需要补税吗
请问哪位老师做过律师事务所合伙企业的账?
老师您好。小规模公司偶然开个三万二万的专票可以吧。大额开专票有有风险吧
老师,你好,我是大学本科毕业且工作满四年,为什么提示我不符合条件呢?
提供给国外客户的开户行信息是自己翻译成英文吗 比如开户行名称 公司名称?
老师,公司老板即法人加入老乡会当副会长,需要缴纳会费,请问这个以公司名义付款,对方开发票允许税前扣除否
请问下我怎样合理的在所得税税前扣除呢,第一个我可不可以计入招待费呢
还有既然是视同为收入,为什么借方不是银行存款、库存现金呢而是销售费用
你好1; 第三笔业务 要开票给你 ; 2. 视同销售 你可以用进项税抵扣的; 你是一般纳税人的话 ;因为你收不到款 ; 所以走销售费用
餐饮行业的话你反现给个人开不到发票,是不是就不能所得税税前扣除呢
你好1; 开不了发票; 劳务费部分 只能调增处理的; 对的
我还是没太懂老师,销售费用不是一项费用支出嘛,但是我确认收入是一项收益嘛,怎么说得通呢
你好1; 视同销售; 说白了。 就是当成销售业务处理; 正常销售的时候借方做银行或者 库存现金是因为能收到款; 现在 因为收不了款 借方做销售费用而已; 贷方 收入和成本 分录不变
好的明白谢谢老师
不客气的; 帮到你就好;