你好1; 赠送给客户; 视同销售餐饮服务的; 借销售费用贷主营业务收入; 销项税; 2. 借银行存款贷预收账款; 消费:借 预收账款; 销售费用贷收入;销项税 ; 3. 借销售费用贷库存现金 ; 要开票
老师,购入500万以下的固定资产可以一次性在企业所得税前扣除,那么以后正常计提的折旧费怎么做账务处理?
老师您看一下餐饮业的账务处理我该怎么入账,一,赠送菜怎么入账,二,充值,消费怎么处理,三,给客户返现入账,如何合理在所得税税前扣除
老师,您好! 我们是建筑租赁行业,然后以前开了发票但是没有确认收入(也就是没有进行账务处理),增值税税额正常交。后续项目完成,我要怎么进行收入的确认比较合理呢?(麻烦老师帮忙写一下账务处理) 另外企业所得税如何补交比较合规呢?
老师:你好!请问我们餐饮公司收预收款的分录该怎么做,比如客户实际充值一万,然后我们公司送他三千,相当于他可以消费一万三,这样的分录怎么做,我问的是内部账务处理。谢谢
老师您好,企业把自产的产品用于产品宣传,免费赠送给客户,这个账应该怎么做,请老师写一下从原材料采购到产品入库再到视同销售,再到结转,完整的账务处理流程,谢谢您
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
老师,请问我们取得租赁发票5%普票,简易计税的。对方不可以开专票吗?
请问下我怎样合理的在所得税税前扣除呢,第一个我可不可以计入招待费呢
还有既然是视同为收入,为什么借方不是银行存款、库存现金呢而是销售费用
你好1; 第三笔业务 要开票给你 ; 2. 视同销售 你可以用进项税抵扣的; 你是一般纳税人的话 ;因为你收不到款 ; 所以走销售费用
餐饮行业的话你反现给个人开不到发票,是不是就不能所得税税前扣除呢
你好1; 开不了发票; 劳务费部分 只能调增处理的; 对的
我还是没太懂老师,销售费用不是一项费用支出嘛,但是我确认收入是一项收益嘛,怎么说得通呢
你好1; 视同销售; 说白了。 就是当成销售业务处理; 正常销售的时候借方做银行或者 库存现金是因为能收到款; 现在 因为收不了款 借方做销售费用而已; 贷方 收入和成本 分录不变
好的明白谢谢老师
不客气的; 帮到你就好;