你好,这个是没有到纳税义务吗?是哪一年的?
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
你好老师,我想请教一下,我公司是建筑企业,2022年10月份结束了一工程项目,项目没有验收,没有工程款进账,但是发生了人工成本,也申报了个税,23年1月份,项目验收合格后,工程款也转入了公司账户,人工工资也已经支付了,我想问下老师,前期已发生了的人工成本,跨年确认的收入,这种情况该如何进行账务处理。恳请老师赐教!非常谢谢!
老师,您好! 我们是建筑租赁行业,然后以前开了发票但是没有确认收入(也就是没有进行账务处理),增值税税额正常交。后续项目完成,我要怎么进行收入的确认比较合理呢?(麻烦老师帮忙写一下账务处理) 另外企业所得税如何补交比较合规呢?
老师你好,我们有个项目是政府项目,是一个集散中心,项目大概9200万元,去年国家资金有剩余,给我们付了8800万,但是去年年底,工程量还没完成3/1,把款付过来后,把增值税发票全部开了,现在税务局要求我们交企业所得税,我们有的会计建议我按完工进度确认收入,但是税务局不行,税务局的意见是,让我们按照总价的10%去提利润,然后交所得税,我们怎么做比较好
你好老师,到一个新公司,进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额,认证抵扣时从来没有转出过,金额比较大,这样怎么调账,请教一下分录明细
老师,公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗?
个体工商户开票流程?登录开票系统是自然人业务么
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
郭老师在吗?我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司,那我没有新的资产怎么办?可以从老的那个公司里租赁嘛?
老师一般私企没有发票的可以先入账,把钱转出来,然后再汇算清缴调增吗?
老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少,明年汇算清缴不用交税,谢谢老师
老师,4s店是不是国企
我们公司向A公司借款300万,过几天就归还,现在A公司要求我们开票给他们,并且将这个钱转给B公司,作为投资款。同时B不归还这个钱了,让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来,这样的操作是否合理。
以前年度已开发票但是没有确认收入,没有入账,导致现在存在税会差异,已开发票还没确认收入现在要怎么入账呢?
你好,它属于哪一年的收入,如果是以前年度的借于收账款,贷,以前年度损益调整。
是属于今年的借预收账款贷主营业务收入。
属于以前年度的确认收入时账务处理 借:预收账款 贷:以前年度损益调整
是这样的吗?
好的,谢谢老师。
对的,是的,不用客气,工作愉快。