齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
是这样做的吧
但是明细科目减免税额,有余额280元
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。 (是针对这个回复有什么疑问吗)
减免税额,科目有余额280元
分录是没问题,但是这样做的话,应交税费—减免税额有余额280元,不应该是平的了么?
你好,与增值税应纳税额抵扣了,就结平了啊
就是按你说的这样做的,减免税额有余额,没有平调呀
你好,比如销项1万,进项8千,减免280 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000, 贷:应交税费—未交增值税2000 借:应交税费—未交增值税 280 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)280 这样做分录之后,减免税额 明细就结平了啊
这样说的话就看懂了,非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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是这样做的吧
但是明细科目减免税额,有余额280元
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。 (是针对这个回复有什么疑问吗)
减免税额,科目有余额280元
分录是没问题,但是这样做的话,应交税费—减免税额有余额280元,不应该是平的了么?
你好,与增值税应纳税额抵扣了,就结平了啊
就是按你说的这样做的,减免税额有余额,没有平调呀
你好,比如销项1万,进项8千,减免280 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000, 贷:应交税费—未交增值税2000 借:应交税费—未交增值税 280 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)280 这样做分录之后,减免税额 明细就结平了啊
这样说的话就看懂了,非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。