你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
老师好,税控盘服务费抵扣进项税额,分录怎么做呢?
老师,一般纳税人税控盘和税控盘服务费抵扣增值税分录怎么写呢?
支付税控盘服务年费,怎么做会计分录?不抵扣。
老师,小规模抵扣税控盘服务费的分录怎么写
税控盘服务费抵扣分录怎么做
一般纳税人机械租赁,可以选择简易征收?
老师:2017年成立的企业现在需要进行工商变更,是设立监事好还是不设立监事好,这两者区别是什么,还有法定代表人和监事是否能是同一个人?
老师,个体工商户市场行业个人所得税经营所得税负率是多少,陕西安康汉阴县乡镇
老师,个体户石材加工行业,陕西安康税负率是多少,该怎么测算呢
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题
是这样做的吧
但是明细科目减免税额,有余额280元
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。 (是针对这个回复有什么疑问吗)
减免税额,科目有余额280元
分录是没问题,但是这样做的话,应交税费—减免税额有余额280元,不应该是平的了么?
你好,与增值税应纳税额抵扣了,就结平了啊
就是按你说的这样做的,减免税额有余额,没有平调呀
你好,比如销项1万,进项8千,减免280 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000, 贷:应交税费—未交增值税2000 借:应交税费—未交增值税 280 贷:应交税费—应交增值税(减免税额)280 这样做分录之后,减免税额 明细就结平了啊
这样说的话就看懂了,非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。