您好,这个是属于福利费的额,不能抵扣
老师,您好!问一个感兴趣的问题:公司这边有一个福利,就是员工每个月可以报销300的餐饮发票。只限于餐饮。但是餐饮的票不能作为进项抵扣呀!公司用这个票来干什么呢,只是给员工的一个福利吗?
与找员工宿舍相关的费用,那属于福利费,进项要转出。 但是单位财务认为:把这个中介服务费与正常的经营业务扯上关系,以此来抵扣进项,请问老师这个进项税是否需要转出?
老师好,公司为员工定制的功工服,西装+衬衣,这种属于福利吗进项是否能抵扣
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况进项抵扣了,做会计分录计入福利费是不是有点不行,老师,税务上不是说属于福利费不能进项抵扣吗?
请问老师,公司为员工采购新年物资(米、油、牛奶)发给员工,供应商给我公司开了专票,这属于进项税额不得抵扣的集体福利或者个人消费吗?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账