你好同学,可以黏贴在一起的
老师好,餐饮每天购买的食材,没有发票的,每天写粘贴单,注明什么款,一个月到了,直接写借:主营业务成本,贷:现金 贷:银行 这个就是做内账把!
老师,两个粘贴单日期不是同一天,是一起拿来报销的,业务相同,能做一个付款凭证吗?现金账也登一起。
老师,两个粘贴单日期不是同一天,是一起拿来报销的,业务相同,能做一个付款凭证吗?现金账也登一起。
老师,食堂买菜,10号,14号,17号的,菜单,18号报账,能帖在一个粘贴单上报销吗?出一次钱,做一个凭证
老师,食堂分三天购买的菜单,能贴一个粘贴单报销吗?还是每天的做一个报销单,走其他应付款?
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
发票当天都开了,不用走其他应付款吧
你好同学,当天没给你付款,就要做其他应付
我们采购员采购的,没有报销,
帖一起报销的,报销当天出钱了
是报销当天没付款,有其他应付吗
可以等付款了一起做账,那就不用挂其他应付了
老师,菜单上的分和元,单项的能四舍五入吗?
挂其他应付的分录怎么写,记到费用里吗?
你好同学,可以的,没有问题
有个菜单3.23*25=76应该是八十多,这少收钱了,怎么处理?
老师在吗呢
你好同学,按你实际支付的金额入账
需要说明吗
备注说明一下就行了啊
菜单上直接写76然后怎么说明呢
说明就是实际只需要支付76
老师,那个如果挂其他应付款,怎么做分录?
借:管理费用 贷:其他应付款
借方用写进项税吗?
如果是专用发票,就要写
好的老师。
好的,请五星好评,谢谢!