你好同学,可以黏贴在一起的

老师好,餐饮每天购买的食材,没有发票的,每天写粘贴单,注明什么款,一个月到了,直接写借:主营业务成本,贷:现金 贷:银行 这个就是做内账把!
老师,两个粘贴单日期不是同一天,是一起拿来报销的,业务相同,能做一个付款凭证吗?现金账也登一起。
老师,两个粘贴单日期不是同一天,是一起拿来报销的,业务相同,能做一个付款凭证吗?现金账也登一起。
老师,食堂买菜,10号,14号,17号的,菜单,18号报账,能帖在一个粘贴单上报销吗?出一次钱,做一个凭证
老师,食堂分三天购买的菜单,能贴一个粘贴单报销吗?还是每天的做一个报销单,走其他应付款?
老师,公司做外贸出口行业,开具一张企业管理服务费发票怎么入账
老师,公司做外贸出口业务,收到国际物流公司开具*物流辅助服务*代理费怎么入账
我们收到劳务费普通发票,是建筑劳务分包,公司没有劳务资质这样的发票可以吗?
公司的税负率怎么算的?
一照一码 长期经营 生产经营限止是怎么填,选不了9999-12-31
老师,如果工作了8年且社保交了8年,期间生了两个娃有休产假并且都是在职的状态,那么正常的话生育医疗是交了多少个月呢
老师麻烦给我发一个EXCEL表格教程链接
制药厂商将西药卖给商贸企业,开具3的普票。然后商贸公司将药品卖给医药企业(一般纳税人),开具3的专票。医药企业能否抵扣税款?
单位用对公账户付款给保险公司23000,开发票开回来21000,保险业务员说的是保单算错金额了,而且已经结账了,多余的2000以现金形式返给老板,可以吗?该如何处理?
12月份的社保暂停在12月25号之前暂停掉就可以了对吧
发票当天都开了,不用走其他应付款吧
你好同学,当天没给你付款,就要做其他应付
我们采购员采购的,没有报销,
帖一起报销的,报销当天出钱了
是报销当天没付款,有其他应付吗
可以等付款了一起做账,那就不用挂其他应付了
老师,菜单上的分和元,单项的能四舍五入吗?
挂其他应付的分录怎么写,记到费用里吗?
你好同学,可以的,没有问题
有个菜单3.23*25=76应该是八十多,这少收钱了,怎么处理?
老师在吗呢
你好同学,按你实际支付的金额入账
需要说明吗
备注说明一下就行了啊
菜单上直接写76然后怎么说明呢
说明就是实际只需要支付76
老师,那个如果挂其他应付款,怎么做分录?
借:管理费用 贷:其他应付款
借方用写进项税吗?
如果是专用发票,就要写
好的老师。
好的,请五星好评,谢谢!