你好,学员 借银行存款5650 贷其他业务收入5000 应交税费应交增值税650 借其他业务成本3500 贷原材料3500
销售积压的原材料. - 批售价200 000元,增值 税率13%,款项全部收回存银行。所售材料的实际 采购成本为150 000元,同时结转销售成本。的会计分录怎么做
销售不需要的材料一批,售价10000元,增值税1300元,款项收到并存入银行。材料的账面成本为11000元。写会计分录
18.出售甲材料一批,售价5000元,增值税税率13%,款项收到存入银行;该批材料的实际成本为3500元。
销售多余材料一批,价值3000元,增值税390元,款项收存银行,材料实际成本为2500元。
出售甲材料一批,售价5000元,增值稅税津13%,款项收到存入银行;该枇材料的实际成本为3500元会计分录
请问,我是一个一般纳税人,新能源汽车充电站公司,平时的销售业务实际情况是,收入先到第三方账户,其中开普票会开给不同的公司,我公司收款需要从第三方平台提现,第三方公司会转到我公司账户,销售分录应该怎么做?
买别家公司的二手机器双方需怎样的税务链。税率多少
当月购买的青年鸡产鸡蛋的。是当月计提还是下月计提?计提分录怎么写?
金融资产债权投资减值摊余成本怎么计算?
社保年报是什么时候申报。
老师你好 我们公司的支付宝冻结了 需要提供这些凭证,老师,您感觉哪种凭证相对来说最好搞呢?
社保年报在客户端怎么做,什么时候做。
25年2月份成立的公司。注册的时候认缴出资信息,认缴出资时间是25年2月20日。认缴出资的时间是注册的当天。注册资本这部分钱我需要什么时间?要实缴完毕。
老师好,我们是房产公司,我们为了销售房子,租了一个销售展位,我们付的租金和展位的管理费,我应该计入到什么科目?
老师你好,小规模确认收入时,是这样写分录吗?收到货款3万元 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费-应交增值税 300 季度确定免税时 借:应交税费-应交增值税 300 贷:营业外收入 300