你好,学员,需要补提的
老师我2019年所得税计提多了,现在需要调整,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费,分录对吗
老师请问2020年度企业所得税汇算缴后需要补税250元的话如何做会计分录吗?是需要计提所得税吗?借:所得税费用250 贷:应交税费-企业所得税;还是借:以前年度损益调整250 贷:应交税费-企业所得税250吗?
老师好,今年汇缴需要补交企业所得税款,5月己做帐,借:所得税费用 贷:应交税费-所得税。另:借:应交税费-所得税 贷:银行。 这样正确吗?
老师,你好,申报企业所得税比账面多了0.01,需要账补计提吗,借 所得税费用 0.01 贷 应交税费-应交所得费 0.01 下个月需要调整什么吗
22年度报表上亏损,由于汇算清缴调增部分导致要交227元所得税,在23年账上直接补计提所得税,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款。请问23年汇算清缴报表需要做什么调整吗?
增值税应税行为有什么?
今年计入未分配利润入账的(管理费用-折旧费),汇算清缴填在哪个表里?哪行呀
分包方让我们代采材料 把钱从个人转到公司账上 然后我们购买材料 这部分发票我们能用吧
老师请问,24年的账有未结转损益就结账了,导致报表试算不平衡,现在是要返结转到24年去结转损益吗,那报表是不是都要更改了
老师我们公司是建筑工程分公司,现在公司要注销了,但是未分配利润金额比较大,而且还有成本沐没结转,未分配利润和成本数据差不多,为什么会成本这么多呢?因为之前我利润做的太高了,其实我应该要多结转一些成本?现在要如何处理这二个数据?
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
就按这个会计分录补计提,后面还需要做什么操作吗
就按这个会计分录补计提,后面还需要做什么操作吗 按照这个分录即可的
如果账多了一分,需要做营业外收入,会计分录怎么写
如果账多了一分,需要做营业外收入,会计分录怎么写 借应交税费 贷营业外收入
谢谢老师
不客气,学员,早点休息