你好,你账上做了无票收入吗?如果做了的话需要。

请问一下,我上期进项留抵有1000元,本月没有销项,但是税务要求我把这个留抵消化掉,就说填写到未开票收入里面,那我下个月要开票,申报表又怎么填写?
我本月有销项但是之前有未开票收入,本期有进项。一般纳税人,销项税额哪里还填不填
老师,好,我们是一般纳税人,之前申报的有未开票收入,1月份的时候,把之前未开票收入的发票也开出来了。假设一月份开票100万,之前未开票收入30万,进项有60万,哪这个月我缴税的时候,销项是按100万算税,还是100万_30万=70万算税呢
一般纳税人,之前有一些未勾选认证进项税发票,7月又有进项发票,是先勾选之前月份的进项发票还是勾选本月的进项?有说法吗?反正都是进项大于销项,不用交税。
现金煤没有发票,销项填在未开票收入,那进项呢,一般纳税人
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
老师,施工涉及占用土地和青苗赔偿,在一个协议里,分别列明土地租金金额,和青苗赔偿金额。 1、青苗赔偿这块不征收增值税,个人所得税大多是免征的对吧? 2、土地租金比如现在是2200元,那需要代开发票,需要缴纳的增值税正常是2200/1.01*0.01。但目前政策是月小于10万免征对吧? 3、那剩余的个人所得税是(2200-800)/1.01*20%对吗?
我们公司让司机拉货,我们可以替他开发票嘛,具体他要如何交税,他就是个人
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
老师,我接手的这家公司执照不是我去注册的,但是这次是第一次申报工商年报,那么我怎么查询每个股东的认缴金额是多少呢?认缴时间是什么时候呢?
老师你好,500元以下,零星采购费用,没有发票,只有采购单与收据,可以入账,税前扣除吗
做了无票收入
就需要申报填写的。
那这个月销项多少填多少,进项多少填多少。
你好,你账上做了多少,填写多少
你帐上的和你申报的一致
就是不一致
关键这个月销项税额是11255.2进项是8197.05,一填写怎么要交税
因为我们未开票收入还剩1万多才能抵扣完
无票收入还剩下1万多 打错了吧 应该是进项
对的就是进项还有1万多做无开票收入
不想交税的话,你的销项税额在你的进项税额以内。
关键是这个月有进项,有销项,还有上个月的未开票收入,那这一般纳税人主表怎么填
你好,未开具发票一栏填写无票收入的,开具的发票一栏填写开发票的 进项在附表二三十五栏里面填写。
关键是未开具发票填多少
是不是冲多少填多少
你好,剩余的进项税额是多少?你的发票税率是多少 多余的进项税额除以这个税率,不就是你的不含税金额吗?
9月进项8197.05,8月之前进项8916.96那我在本期进项税额填多少
你的销项是多少的?这都是减去销项之后的吗?
开了发票的是多少?你不得先抵扣了发票的。
9月开发票11255.2税额
8197.05加8916.96-11255.2)/税率 这个就是无票收入销售额
我意思我填写进项表是不是只填写这个月抵扣的
你好是是这个意思