你好 100万_30万=70万算税的

有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。如何处理这100万税款
老师,好,我们是一般纳税人,之前申报的有未开票收入,1月份的时候,把之前未开票收入的发票也开出来了。假设一月份开票100万,之前未开票收入30万,进项有60万,哪这个月我缴税的时候,销项是按100万算税,还是100万_30万=70万算税呢
老师,好。我们之前有未开票的,但是已经申报了,1月份把之前没开票的开出来了,假设之前有2万的票没开,这个月开了10万的发票,税额是1.3万包含之前未开票的2万,税额是0.26万,假设这个月认证发票5万,税额0.65万,哪这个月我缴税是0.39万吗?之前未开票收入这个月开票了。需要做账,要是需要做,分录怎么写?
我们一月份开的票有13%,也有6%,还有之前未开票收入,之前已经申报过了,,一月份之前未开票收入我开出来了,我填增值税主表第二行的时候,是填13%的开票系统里面开出来的不含税金额还是填减未开票收入之后的数?还是13%和6%的总数不含税金额
3、日照有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。现在是2021年9月1号,如何处理这100万元的增值税税款
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
等于说我们这个月要缴税是13000元
70的销项-进项税额的