你好 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款

购入材料50千克每千克100元,计价款5000元,增值税进项税额850元,开出一张现金支票支付款项材料尚未到达。
购入材料50千克每千克100元,计价款5000元,增值税进项税额850元,开出一张现金支票支付款项材料尚未到达分录。
5日,向新元购入乙材料100千克,千克单价50元,计价款500元,增值税进项税额850元,材料验收入库,款项尚未支付。做会计分录
向新元购入乙材料100千克,每千克单价50元,计价款5000元,增值税进项税额850元,材料验收入库,款项尚未支付。
向新元购入乙材料100千克,每千克单价50元,计价款5000元,增值税进项税额850元,材料验收入库,款项尚未支付。 正确的分录
公司2025年有出口业务。但是成本票没有开回来,也没有做出口退税。现在老板想规范的去做,怎么补救?怎么操作?
老师,今天遇到一个关于工资的问题请教一下,我们公司大部分人员都是老板的亲戚,所以他们都没有买社保,之前他们的工资都是老板的私卡发工资。我来了之后建议他们用公户发工资,但是这样下来的就发出的工资和社保不相匹配。还是说沿用之前的方法,出纳问我要怎么弄比较妥当,
1、厂房购买要交那些税?个人购买合适?还是企业购买合适?
老师,公司注销,应收账款和其他应收款转入营业外收入吗?应付账款和其他应付款转入营业外支出吗?
那个工程分了好多部分位,他的材料,人工,机械,这些要怎么分才合适,还是按实际用量来
老师,生产企业,采购的标签,就是贴在产品上的标签,金额大数量也大,这个标签应该计入什么科目哟?
老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少
老师,进项发票被跨年红冲了 ,应该怎么做分录
老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担,发生时做的营业外支出,企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类,其他 调增,后续账上还需要做啥不,财务报表需要改啥不?
你好!老师!我们是加工企业,成本就是人工,水电费等,不包料,请问怎么结转成本