可以的,可以这么做的。

老师您好,前几天在会计学堂请教了老师一个问题:就是我们是建筑行业,我问是不是没有收入的情况下不能结转成本。老师说是的,但我前几个月结转了怎么办,可以做分录把它调回来么?之前是把工程施工--合同成本--材料费、劳务费等结转到主营业务成本里面去了,主营业务成本结转本年利润 里面去了,我可以按这个原路返回做分录么?
老师,公司收到的餐费发票,除了做业务招待费和职工福利还能做什么,最好可以全额计入费用。因为收入,因为收入不算多,工资总额也很少,到时候涉及纳税调整的太多了,如果我做工人的餐费,还需要调整吗?这个算成本还是福利费啊?如何账务处理?做工人的福利费,如果是成本,那需要计入工人的工资记个税嘛?
问题1公司位置较偏僻!我们午餐每人20元标准,有时候不到20 ,这样不发给个人了!由同事统一从饭店订购员工餐!由员工持饭店定额发票来报销!老师我附上员工餐费规定标准,和发票,这样能做到福利费里面吗? 怎么做才稳妥 ? 我们平时招待太多了!这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助,做到工资表里面发放!申报个税收入时,这块不用申报了吧!误餐补助免税的吧!
老师好,收到了几张大额的招待费餐票,都是同一家饭店同一天开的,能不能把他做成员工团建的费用,做到职工福利费里面去
老师,你好!我们主营线下上课的公司,学员的报名费里有单独收餐费的,我做收入的时候没有单独分开的,一起做了课程上课收入,线下去上课发生了酒店的场地租赁费、用餐费(对方发票开:会务费“, 用餐费开的是”餐费“)这餐费的金额还挺大的,我能一起做”主营业务成本“吗?,这种餐费也不算业务招待吧
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师 2025-12—31日 开票系统卡住了 导致一张发票开重复了 现在需要怎么操作,公司是一般纳税人,[抱拳]
增值税专票,年底全部认证抵扣了,进项税额大于销项税额,这月不用缴税,下月多出的下月会不会自动抵减下月的税额
您好老师,自然人电子税务局首次登陆的密码是多少
老师,10月份补的上半年的社保调整费,怎么做账啊
我想问下如果项目超支百分之十该怎么办
老师,请问汽车运输服务公司交印花税是怎么交的?是就按开出的发票交吗?进项要不要交?
营业账簿印花税怎么申报的老师,是按照实收资本实缴的金额算吗,还是按照营业执照登记的实收资本算呢,我们注册资本1000万,只实收了3056000元
老师建设工程审计费需要申报印花税吗?发票开的是审计费
除了发票以外,这个需要有其他附件吗
你好,最好有支付的。
那个没有呢,只有个发票,这个做福利费里面将来企业所得税汇算清缴的时候是不是可以享受税前14%不超过工资部分的扣除呢
对的,是的,是这么做的。
这种在做公司员工个税申报的时候需要做什么不
你好,分不出每个人的,不需要交个税的。
那这样的话,从避税的角度讲,每年可以把这个福利费按照工资14%做满,可以避掉一部分企业所得税税额呢,是这样不老师
对的,是的,可以这么做的。