你好; 因为你 之前数据没有录入 ; 你 是年中建账导致的
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
之前的数据不是录期初就好了吗 我已经把科目余额表录进去了 还需要录什么吗
你好1; 录入 期初和累计金额
就是期初设置表里的借贷方累计 是吗
你好; 看你期末数据 发生的科目涉及借方还是贷方;正常都录入哈
科目余额表里没有 我还要去看看8月份的报表吗
你好; 是的; 看你 期末数据哈 ; 你 9月末的数据没有吗
9月就是开始用新系统做的
你好; 9月开始的话; 那么就得用8月期末数据和累计金额来报录入期初
科目余额表我就是打了1到8月份的 已经把科目余额表里有的数据都填完了
我现在还需要去翻报表看吗
你好; 是的; 就可以了。 不用看报表; 看你科目余额表来建账即可的
可是我已经把科目余额表里的所有数据填完了 那为什么我现在要季度申报 打了现金流量表出来 没有累计数
资产负债表和利润表是有的 就是现金流量表没有累计数
你好; 累计数据 是因为 你之前 录入的数据检查下看是否正确哈
老师 我都核对好几次了 期初和科目余额表一模一样的没错啊
你好; 没有错误; 不应该不对 ; 你试算平衡了吗
平了 总计都是一样的 资产负债表和利润表也是对的 就现金流量表累计数金额只有9月的
你让软件售后给你看看 ; 你们的系统公式对不对 ; 正常你录入了累计金额; 你数据也是累计的; 是不是你们 系统出的是 单月的 报表数据