你好; 因为你 之前数据没有录入 ; 你 是年中建账导致的
9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
你好,老师。现在做了2022年一月份的账后,系统自动生成现金流量表,发现202201现金流量表中上期金额与2021年12个月累计数不一致这个是什么问题阿?一样都是系统自动生成的阿
老师你好,我们是高新技术企业,也是小型微利企业,现在要把账接回来做,从9月份开始做,但又要以2022年年初数为期初数据,所以1-8月份的账还要补,现在又是9月底了,请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢?
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把之前1—8月科目余额表打出来 期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税
之前的数据不是录期初就好了吗 我已经把科目余额表录进去了 还需要录什么吗
你好1; 录入 期初和累计金额
就是期初设置表里的借贷方累计 是吗
你好; 看你期末数据 发生的科目涉及借方还是贷方;正常都录入哈
科目余额表里没有 我还要去看看8月份的报表吗
你好; 是的; 看你 期末数据哈 ; 你 9月末的数据没有吗
9月就是开始用新系统做的
你好; 9月开始的话; 那么就得用8月期末数据和累计金额来报录入期初
科目余额表我就是打了1到8月份的 已经把科目余额表里有的数据都填完了
我现在还需要去翻报表看吗
你好; 是的; 就可以了。 不用看报表; 看你科目余额表来建账即可的
可是我已经把科目余额表里的所有数据填完了 那为什么我现在要季度申报 打了现金流量表出来 没有累计数
资产负债表和利润表是有的 就是现金流量表没有累计数
你好; 累计数据 是因为 你之前 录入的数据检查下看是否正确哈
老师 我都核对好几次了 期初和科目余额表一模一样的没错啊
你好; 没有错误; 不应该不对 ; 你试算平衡了吗
平了 总计都是一样的 资产负债表和利润表也是对的 就现金流量表累计数金额只有9月的
你让软件售后给你看看 ; 你们的系统公式对不对 ; 正常你录入了累计金额; 你数据也是累计的; 是不是你们 系统出的是 单月的 报表数据