你好,学员,这个么事的

老师,请问公司前面有提前还未完工提前开票给客户了,结转成本 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 12月的时候已经完工了,请问我现在的分录是直接红冲借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数吗
由于冲销去年暂估的工程施工,发票回不来了,倒是主营业务成本成负数了,已经报税并交税了,有影响没
老师,我们去年年底暂估了一笔成本,今年还没有开票,现在我一冲红去年的暂估,报表的营业成本是负数,导致我的营业利润是正数,我需要怎么处理,才能够使冲之前暂估不影响当期的报表
老师,运输公司暂估成本,但是没有到票,现在红冲了,报税的时候主营业务成本为负数,这个有影响吗
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师,股权转让流程是什么样的?我需要带什么材料过大厅呢
老师,我们这边是销售方,对方是供货商,发票红冲后我们做进项税额转出,增值税是次月征期内缴纳是吧? 然后这个不含税的部分,我想问,如果当期实在拿不回发票来,是否可以先暂估,等到次年5月汇算清缴时申报呢?能拿回来就不交税,拿不回来再缴税可以吗,这样做是否可以
一人自然人股东公司和两人自然人股东公司 非个人独资工作室性质 请教下工商 税务利弊
老师您好,如果企业对外长期投资及投资收益或者投资亏损,这三个业务分录分别怎么记,麻烦教我一下
老师,广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月,4月发,5月申报4月个税时,社保填哪个月的?
老师,再问一下,我报4月个税发的是3月工次,社保是按3月的,还是4月的啊
老师您好,企业支付个人劳务费税前金额2000元,扣个税240元,到手金额1760元,想问下个人给企业开票是2000元嘛?然后个人在2000元缴纳1%增值税,对嘛?
我司在发起《红字信息确认单》时显示发起失败,原因是贵司没有认证抵扣费用归属月份的蓝字发票,还请贵司尽快完成蓝字发票的认证抵扣。 老师 这是供应商发的,什么时候对方才可以开《红字信息确认单》?是蓝字发票做完勾选点统计确认就可以了吗 还是要报完增值税?
你好,广告公司收到对方产品抵账广告费,怎么做账。后期这个产品怎么出库
董孝彬老师,广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月,4月发,5月申报4月个税,4月个税对应的工资是3月的,社保扣哪个月的?
税务局会不会查账呢
这个不会的,学员,这个