借其他应收款,贷银行存款。

事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
我们是房地产开发公司,代收代付客户的暖气费,我们收的时候借银行存款,贷其他应付款-代收代付暖气费,现在热力公司给我们开了发票,我们应该怎么做账务处理?
付单位取暖费,暖气公司不给先开发票,我们个人签借款单,发票回来冲借款,怎么做分录。
你好老师,我们是制造企业。因为暖气费发票没有开来,但我们每月要计提进产品,我计提时借,制造费暖气费,贷其他应付款客商,那我发票来了我冲销凭证怎么做
老师,新收入准则与旧收入准则有啥区别?在会计科目上有区别吗?企业会计准则与小企业会计准则有啥区别?
老师,我们员工当时交的保证金,现在她离职了,因为一些工作没有做完,扣了一部分钱,这个该怎么做账呢
朴老师,印花税现在没有核定,可以按次、按季、按年申报?
小规模纳税人本季度销售自产水草27万,增值税既享受销售自产农产品免税又享受不超30万免税,增值税申报表填在10栏,那确认收入是分录怎么做
老师,申报企业所得税第四季度季报时,填写已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是填本季度的数据还是全年数据?
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师:请问,本期购入的原料,12月货物已经送入库,正常入账,但是至今没有开发票,这种情况下,12干入库的货物需要按照买卖合同申报印花税吗?
老师,现在营业账薄需要交印花稅吗
老师,离职补偿金超过当地月平均工资三倍,超过部分是要跟当年的工资一起按综合所得扣个税吗? 还是单独按综合所得税率表计算个税?
同张发票上能同时开正数数量和负数数量对应正数负数金额吗?
这个是办公用的,借管理费用,贷其他应收款。
收到,谢谢
不用客气工作顺利