你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,我想问下,已经抵扣认证掉的发票怎么冲红重开?
老师。已认证抵扣的费用发票跨月红冲重开分录怎么做
冲红已认证的发票,怎么做帐
老师你好,红冲已认证抵扣之前月的发票,怎么做帐
老师,请问一下之前8月份已经认证抵扣了的发票在10月份红冲了怎么来做分录?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
当时入的是,借:管理费用 应交税费--应交增值税 贷:银行存款 现在做一个相反的吗?我在申报时,交销项税时,把这个冲红的税也交了,这个怎么做录
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师不做进项税转出吗
你好,红冲进项,是进项税额负数,而不是 进项税额转出的
老师好,我红冲了进项,在当月交销项税时,就把当时已抵红冲的这部分税款,系统里又交了,这该怎么做,例如,我交税是2000元,红冲的已抵的发票进项税是200元,我就交了1200元,这怎么做帐
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。