你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)

你好,我想问下,已经抵扣认证掉的发票怎么冲红重开?
老师。已认证抵扣的费用发票跨月红冲重开分录怎么做
冲红已认证的发票,怎么做帐
老师你好,红冲已认证抵扣之前月的发票,怎么做帐
老师,请问一下之前8月份已经认证抵扣了的发票在10月份红冲了怎么来做分录?
老师,含税成本怎么算?
老师们,公司向高校购买一项专利,总费用是10万。预付了3万,银行支付。待专利转认认定成功后,高校后期会开发票。再付余下的7万。现有政策 企业所得税:专利用于研发形成无形资产,按成本 200% 税前摊销; 间接优惠:高校转让专利免征增值税,你司无需承担税费转嫁成本; 本地补助:可申报潍坊科技成果转化补助(需符合当地条件)。 核心:先做技术合同认定登记,再享受优惠。 像这类型如何分步做完整的分录
老师,我在10月份收到的专用进项票,在10月份没有勾选认证,在10月份这个进项税我怎么做账?
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
朴老师,请问一下我公司是外贸公司,采购一款商品A,是从广州,惠州,温州采购的,我的售价都是一样的,报关出口是在一行提现,但是我的境内货源地只能填一个(报关说的),那么我该怎么填?
老师,港杂费是要开免税还是要开带税率的发票,货代说他没办法开免税的
老师固定开销有哪些。。
请问这道题从哪里判断是权益结算,行权时的资本公积其他资本公积为啥是2400,请详细解释一下行权的原理及流程
老师,上月税务系统给我推送了15条0退税率的商品,我这个要怎么处理,发票是单独开吗,开普票还是专票,我咨询了一些人说要开普票,如果开了普票是不是就不能抵扣进项税额了,视同内销要交附加税吗
当时入的是,借:管理费用 应交税费--应交增值税 贷:银行存款 现在做一个相反的吗?我在申报时,交销项税时,把这个冲红的税也交了,这个怎么做录
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师不做进项税转出吗
你好,红冲进项,是进项税额负数,而不是 进项税额转出的
老师好,我红冲了进项,在当月交销项税时,就把当时已抵红冲的这部分税款,系统里又交了,这该怎么做,例如,我交税是2000元,红冲的已抵的发票进项税是200元,我就交了1200元,这怎么做帐
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。