你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,我想问下,已经抵扣认证掉的发票怎么冲红重开?
老师。已认证抵扣的费用发票跨月红冲重开分录怎么做
冲红已认证的发票,怎么做帐
老师你好,红冲已认证抵扣之前月的发票,怎么做帐
老师,你好,请问,我公司是购买方,已经认证抵扣的进项发票,现在要退货,怎么处理?这张已经认证抵扣的专票怎么冲红?
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
老师你好,请问发行股票,获得长投又是怎样的逻辑呢?贷方是股本,那是代表所有者权益增加,借方是长投,又是增加,两者都增加?@段天峰老师
当时入的是,借:管理费用 应交税费--应交增值税 贷:银行存款 现在做一个相反的吗?我在申报时,交销项税时,把这个冲红的税也交了,这个怎么做录
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师不做进项税转出吗
你好,红冲进项,是进项税额负数,而不是 进项税额转出的
老师好,我红冲了进项,在当月交销项税时,就把当时已抵红冲的这部分税款,系统里又交了,这该怎么做,例如,我交税是2000元,红冲的已抵的发票进项税是200元,我就交了1200元,这怎么做帐
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。