你好1. 补报即可; 你 是什么业务要补 ;这个有滞纳金的

你好老师,我们公司印花税是按次认定的,以前申报要么按季申报的,现在7.1取消按次申报了。我们税费认定里面也没有印花税了。请问3季度以后不需要申报可以吗。税局会打电话吗
9月申报印花税,是按照那个数填,之前是开票多少填写多少的,还有收到运费发票也申报印花税。现在是怎么申报
你好,老师,我们单位7月份是实收资本120万,当时报印花税的时候报不了,以前是按期申报,现在我申报,我查看税费没有显示要按期还是按次了,而且也没看到资金账簿这栏
老师,以前我们印花税没按照开票申报也没来查,现在怎么突然查了,还让补,要按照开票申报
老师,企业以前都没交过印花税,税务局也没查,如果企业要补交印花税的话直接在现在月份交就行吗还是必须按照以前的时间来交呢?会不会被查?
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
生产型的 税局倒是没说要缴纳滞纳金 就让补一下
你好; 那你就补下; 看你系统让你 产生滞纳金不