同学你好 这个可以红冲开免税普票

老师好 我们单位之前的会计 在2019年1月开的普票489325.28元开成免税发票了 可在申报的时候,却按开票金额的3%交了增值税 现在客户退票,退票金额是399325.28元,现在又按1%税率给对方开了发票 请问,收回的发票红冲之后,这个交过的增值税,我应该怎么处理?
老师,我想请问,20年不是有生活服务行业免增值税的事情的吗?然后不是只能开普票的吗,比如我1月开了专票,然后2月的时候冲红,然后再开一个普票,那我一月该怎么申报呢?是按免税申报还是只能扣税款呢?
请问2021年我们单位有出口业务,但当时我开成增税专用发票然后也交了税,现在可以红冲开免税普票吗,如果可以,那我去年的申报表又该怎么去调整呢
老师您好。我有个问题想咨询,就是我们是个体经营户的,当时只申请了可以开普通发票,但是现在有个客户需要增值税专用发票,我们可以去税局申领专票回来开吗?开专票需要些交什么税呀,比如开了一万元要交什么些什么税
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
还有个问题就是当时我开了专票,但是在申报表上没有体现出口退税填数据,就按正常开票在申报,这样的话我是不是要重新去修改去年的申报表,可又该怎么去改呢
同学你好 按照开的发票来做
意思是我今年红冲专票,然后开出口普票,也在今年实际开的出口普票的申报表上填开票数据对吗
同学你好 对的 是这样的
感谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢