同学你好 对的 是这样的

我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
请问老师我们是做贸易的公司是要做出口退税的。我们有批货的进货含税价是113万元,成本是100万,增值税是13万,请问我们可以把这个货以成本价100万销售给国外公司吗?我们到时候是可以退税13万的是吗?
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
请问一下老师,我们做进出口贸易的,我们从新加坡进口了一批货,但是我们还要把这批货出口到韩国的,请问一下我们从新加坡进货这批货缴纳了关税和增值税,现在要出口到韩国,这批货之前缴纳的进口增值税可以进行退税吗
请问一下老师,我们公司的股东是一家新加坡公司A,我们公司算是新加坡A公司的公司,我们从新加坡母公司A公司采购了一批货物100万元,进口增值税13万,进口关税5万,我们再把这批货销售给国内B公司,一分钱都不赚原价出售,可以这样子操作吗?
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
我们公司购买兄弟单位原煤用于地面锅炉用煤,煤款暂时挂账。对方不需要给我们开发票但是我们财务凭据什么书面资料进行挂账?
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
那么我们按成本价卖给国外公司,这样子没有利润的生意,到时候税务局查账时,会不会说那么这样子操作,税务局会认为是骗取出口退税
同学你好 这个有可能的 但是具体是不是骗税的税局一看就能看出问题 这个不用担心 不是的他们一般也不找
没有利润的销售,税务局会误认为骗取出口退税的对吗
这个是有可能的哦
那么老师一般税务局会误认为骗取出口退税的具体情况有哪些呢?
伪造买卖合同 伪造报关单等
那么我们这个没有伪造买卖合同和伪造报关单啊!业务都是真是的,但是就是没有利润的出口而已,这个算是吗老师
这个不是的 这个一般没事
真的没有税务风险吗?
这个一般都是没事的 你这是真实的业务