您好,借成本费用,贷应付职工薪酬-社保部分4910.5
请问社保单位部分也由个人承担应该怎么做工资表做账?假设应发工资10380,单位社保200个人100,个税是正常计算80,保证实发10000,那单位社保在工资表应该怎么体现?怎么做账呢
老师你好,本月我们都是先替员工交纳了个人承担的社保部分,然后到次月才会发放本月的员工工资,这个怎么做账?
老师这个工资表单位承担的社保部分4910.5,没有体现在表格内,正确的表格应该怎么做?我们单位是先计提本月工资,交本月社保,工资次月才发,那么整个流程的会计分录怎么做呢?
老师,这是我们公司8月份的工资表,单位承担的社保4910.5元没有写在表格里面,我不知道怎么写,我们公司计提本月工资,缴纳本月社保,工资次月才发放,请问公司承担部分我怎么写在表格里面呢?怎么计提工资,缴纳社保和以后发放工资的会计分录怎么做?麻烦老师带数据帮我做下会计分录
老师,本月我们工资应发金额是50万,其中实发45万,有3万单位承担部分的社保,2万个人承担部分的社保,工资全部入管理费用,从计提到实发的分录怎么做呀?不考虑个税。
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
从计提工资开始完整的会计分录怎么做?我刚做会计哦
您好,工资 ,借成本费用,贷应付职工薪酬-工资,计提个人社保,借成本费用,贷应付职工薪酬-工资,贷其他应付款,应交税费-应交个人所得税
老师根据我发的表格帮我把数据带进去做分录,完整的会计分录,要不然我不会
您好,工资 ,借成本费用40550,贷应付职工薪酬-工资40550,计提个人社保,借成本费用2369.64,贷应付职工薪酬-工资,贷其他应付款,应交税费-应交个人所得税
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