你好,红冲不会直接退税,而是冲销正常发票的收入和税额,起到减少税款的作用。
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
小规模纳税人,这个季度开了三十万发票,其中一张五万的发票是专票,请问这个月是全额缴纳增值税,还是只有专票缴纳增值税
我是一般纳税人,这个月销项发票开了,需要缴纳税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
我是一般纳税人,这个月销项发票开了,需要缴纳增值税税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
我是一般纳税人,这个月销项发票其中一张开错了,忘了作废了,需要缴纳增值税税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
那已经缴纳的增值税怎么办?
你好,已经缴纳的增值税,就缴纳了啊。 之后红冲了,就冲销正常发票的收入和税额,从而起到减少税款的作用
那意思最终还是没有多交是吗?
你好,是的,是这样的
那红冲的,不是可以留抵退税的吗
你好,如果红冲之后,导致进项大于销项,是可以留抵退税的
我10月缴纳增值税,我11月没有进项税额,进项是0,11月只有红冲的这个税额,这个税额可以留抵退税吗?
你好,11月份没有正数发票吗?
没有,业务很少的,10月开错一张销项发票,忘了作废了,导致缴纳增值税
你好,11月份没有正数发票,这种情况无法开具负数发票啊
那这个缴纳的增值税税额怎么办呢?
你好,有正数发票的月份 红冲发票,抵消正常发票的收入和税额啊
一直没有正数发票呢?
你好,那就等到有正数发票的月份,再按上面处理啊