你好,直接做到当月就可以的,不用分摊

请问老师,例如给车辆上保险,收到保险公司返现款:是计入营业外收入,并进项税额转出吗?对于收到的返现款企业是给保险公司开收据做记账凭证吗?谢谢
老师,公司新买的车的保险及车船税2月交了,3月才开来发票,2月我直接计提了车船税和进了费用,我3月更正凭证,先进预付再转费用,2月计提车船税这张我红字冲销,应交税费应交车船税是做借方蓝字,还是贷方红字
老师,请问每年的车辆商业保险是先做出买车险的凭证,在做一张当月摊销的凭证对吗?还是直接摊销,不做原值的凭证?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
请问,3月份做账的时候,挂错科目了,该科目为“车辆保险”已经停用,现在改为“保险费”,请问这个我可以直接调整发生额吗? 还是做凭证订正呢?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师,就是8月才购买了本年车辆的保险,金额较大,期限为本年,那是不是做了购买的凭证,在摊销,还是应该怎么做?
借预付账款 贷银行存款,然后当月分摊