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老师 请问我们和甲方签订的专业分包合同金额100 跨区经营了 需要到当地预缴增值税。我们把其中部分劳务分包给了丙方20。请问我们预缴税金的销售额应该是多少

2022-10-25 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 22:56

您好 预缴税金的金额应该100-20

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快账用户3777 追问 2022-10-25 22:57

都要扣除分包的劳务吗 不管丙方开具的是专票还是普票

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齐红老师 解答 2022-10-25 22:57

都要扣除分包的劳务 不管丙方开具的是专票还是普票  对的

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快账用户3777 追问 2022-10-25 22:58

销售金额是含税还是不含税呢

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齐红老师 解答 2022-10-25 23:02

预缴申报表的销售金额是含税的   计算预缴增值税的时候要换算为不含税金额

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快账用户3777 追问 2022-10-25 23:04

那我们在减去 劳务分包的金额就是丙方开给我们发票的价税合计吗?

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齐红老师 解答 2022-10-26 07:20

预缴增值税=(开票金额-分包发票金额)/(1+增值税税率)*预征率

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您好 预缴税金的金额应该100-20
2022-10-25
同学你好 这个需要扣除
2022-07-01
你好销售金额填写100万。
2022-07-18
你们填50万就是了呀
2022-07-18
同学你好 这个可以的哦
2021-03-29
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