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公司收到一些财政类补贴,先计入到了递延收益,在按年分摊到其他收益,在汇算清缴时这个其他收益要做调增?

2022-10-26 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 08:23

您好,您的是什么补贴?符合不征税收入?

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快账用户3692 追问 2022-10-26 08:25

用于工业园基础设施和生产线改造。

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齐红老师 解答 2022-10-26 08:49

您好,是的,不满足不征税收入,就要一次性税法口径确认收益

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快账用户3692 追问 2022-10-26 08:56

要做调增?

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齐红老师 解答 2022-10-26 08:57

您好,是的,收到当期纳税调增

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快账用户3692 追问 2022-10-26 08:58

我们收到的时候是做到的递延,年底在分摊到的其他收益的。

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齐红老师 解答 2022-10-26 08:59

您好,递延是会计处理,与企业所得税处理无关

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齐红老师 解答 2022-10-26 08:59

您好,您后期确认递延收益,可以纳税调减

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快账用户3692 追问 2022-10-26 09:01

收到的时候,我没做纳税调增项的。

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齐红老师 解答 2022-10-26 09:01

您好,那您的处理错误,需要更正纳税申报表

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快账用户3692 追问 2022-10-26 09:07

那意思是我收到这些款项就要在汇算清缴年度做纳税调整?递延分摊收益的时候就调减?我更正是在A105040专项用途这张表里面做?

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齐红老师 解答 2022-10-26 09:09

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户3692 追问 2022-10-26 09:18

请问在这个表里面我应该怎么填了比如我第一年收到款项怎么填,第二年递延分摊我又怎么做调减。

请问在这个表里面我应该怎么填了比如我第一年收到款项怎么填,第二年递延分摊我又怎么做调减。
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齐红老师 解答 2022-10-26 09:27

您好,不好意思,不是这个表单,您的业务是A105020,A105040是不征税收入填写

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您好,您的是什么补贴?符合不征税收入?
2022-10-26
你好,这样是正确的,不用调整什么。
2021-05-08
你好 需要填写的 如果不涉及调整 就是反映你们取得财政性资金 以前年度支出 本年支出的明细。
2021-05-15
你好;    既然是不征税的 为什么要去调增处理; 你缴纳的税款是什么所得税吗 ?   ;你这个是专项款补助 还是一般的补助    
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