您好,您的是什么补贴?符合不征税收入?

汇算清缴收到的所得税退回款计入了“以前年度损益调整”,后结转损益时转入“利润分配-其他收入”,现在利润分配-其他收入一直有余额,改怎么平?
老师好,6月收到资产相关的补贴200万(这项补贴分了2次收到,,此次是尾款,共300万),收到时入递延收益。这块资金理应在相关资产折旧期间摊销(之前收第一次100万时,此项补贴记入递延收益,在相关的10项资产折旧期间同时分期摊销)。当收这尾款200万时,其中有2台相关资产已出售(只剩8项资产在摊销),请问6月收到的200万补贴,是200万全部进递延收益,还是把已出售的2项资产对应的补贴款直接入其他收益呢?
公司收到一些财政类补贴,先计入到了递延收益,在按年分摊到其他收益,在汇算清缴时这个其他收益要做调增?
老师我想问一下,上个月单位收到政府转来的研发资金300万,一共将会收到2000万,按照时间节点分期支付,现在这个300万可以用来支付工资和采购一些设备,我这边是将他计入递延收益,老板说按照2年来分摊,想问一下每个月分摊递延收益是按照300万/2/12=12.5万元转入其他收益吗,后期每个时间节点收到的剩余研发资金,再分开转入其他收益吗?
企业2018年收到财政性补贴50万作为不征税收入计入递延收益,同年全部用于购买了固定资产,按10年计提折旧。请问2024年也就是60个月后,账上结转的其他收益和折旧费在A105040表在哪里调增调减啊?(因为2024年度汇算清缴只能填写2019-2024年数据)
老师,我们技术合同备案,合同金额上写的是100万,但是实际支付会超出100万很多,那备案的金额是按合同上写的吗?
请教老师,我们是私立医院,有一个政策是退伍老兵可以减免部分费用,比如老兵总的费用100元,减免9元,他只需要支付91元,但是我们收费系统确认的收入是优惠以前的100元,我现在有两个问题,1是我们给老兵开发票按91元开还是100元开,减免的9元我怎么做分录。
个体工商户现在可以核定征收吗
老师,企业承包经营,发包方需要缴纳什么税?
你好老师,比如,10月份3日先开的发票,10月20日才付款,这样写分录写哪天呢
做账的时候如果银收凭证选成银付凭证了,但是下面做的科目和借贷没有问题,影响本期收入费用吗?
新成立的公司一般纳税人 ,现在需要收购一批农产品(西红柿)销售给境外的企业,有做过进出口贸易备案。 1:我公司是否可以申请开具收购农产品的发票然后开票的要求和税率怎么选择 2:开具发票给境外客户是怎么开具,有哪些要求
老师,租赁民房做民宿,有合同,对方没开发票给我们,我们用的水电抬头开的是房东的个人抬头,我能能做税前扣除吗?
老师,公司24年的房租少做了两万多元,那我可以补到今年否?还是要改24年的年度汇算清缴
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
用于工业园基础设施和生产线改造。
您好,是的,不满足不征税收入,就要一次性税法口径确认收益
要做调增?
您好,是的,收到当期纳税调增
我们收到的时候是做到的递延,年底在分摊到的其他收益的。
您好,递延是会计处理,与企业所得税处理无关
您好,您后期确认递延收益,可以纳税调减
收到的时候,我没做纳税调增项的。
您好,那您的处理错误,需要更正纳税申报表
那意思是我收到这些款项就要在汇算清缴年度做纳税调整?递延分摊收益的时候就调减?我更正是在A105040专项用途这张表里面做?
您好,是的,您的理解非常正确
请问在这个表里面我应该怎么填了比如我第一年收到款项怎么填,第二年递延分摊我又怎么做调减。
您好,不好意思,不是这个表单,您的业务是A105020,A105040是不征税收入填写