你好,你之前有进项做了加计扣除,后期这个需要做进项转出,需要填写在这里面的。

增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的,第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候,必须让填写3、4列本期发生额,不然不让保存,所以我填写了。这个月申报4月份的时候,发现不再提醒之前数据的问题,我就填写了第一列,本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的,第六列期末余额不应该有数。怎么办?因为不影响主表数据,可以不修改吗?对后期有影响吗?
我想问一下:增值税附一6%含税金额为-15422。附表三填第3行第1格-15422。会提示这样。以前只要填第1项后面是没有提示的。这样怎么处理?
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师我想问一下增值税附表三,我是建筑行业的在什么情况下要填它
老师好,我想问下,什么情况下填写增值税附表4第6行的第三列本期调减额呢
申报个体工商户B表。1.有个营业费用怎么填?2.平常开的加油费,餐费,住宿费写管理费用对不?
老师,我公司一般纳税人23年从b公司购入2辆二手混凝土罐车,当时b公司在二手车市场给我们开的二手车机动车票,b公司又给我们开的专票。但是这两车最开始买的新车给b开的普票。现在用我们公司又要把这两车卖掉,根据新规定,是不是可以开百分之二的普票
郭老师,老师,您好,小规模纳税人开具施工的普票和材料费的普票都是1%税率吗?
老师,合并1个,想其他的也是一样合并用哪个快捷键
一般纳税人每月销项税额为零,但是又有进项税额,需要每月结转增值税吗,结转的话怎么做账呢
1、小规模某一个月销售额15万,但在当季度不超30万,那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万,但季度不超30万怎么做账,怎么结转呢
现在需要给一个人发上个月工资4000块钱,但他没签合同,怎么发给他合适呢
去年年底坏账40万,整年利涧-25万,今年汇算清徼要退回多交增值税,城建,教育附加费吗,按40万减去年第4季度利涧吗
老师,店铺是租的超市的地方,2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元,钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000,是3月交给超市,超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧,但是我又不是太明白分录咋写,麻烦老师指点一下,今年店铺税务阿航是查账征收,需要建期初的数,辛苦老师指点
老师好,我填报上年所得税汇算清缴,系统自动带出来利息支出调增,这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息,请问您这笔支出是不允许税前扣除吗?
这个进项转出会在附表2 的进项转出体现吗
对的,是的,是这么做的。
那如果本期的附表2没有进项转出的数据,那附表4的本期调减额是不是就没有数据
你好是的,是这么做的。
之前财务填写的附表2没有进项转出,但是附表4本期调减额有数据,这是咋回事,如果填错了,系统没有提示吗
那你们进项多,不想抵扣了吗?还是怎么了?
不知道之前财务咋搞的,当期200多的进项税是一个桥闸通行费的一个进项税,主表上的进项税还是200多,但是附表4又调减了,当期的进项是大于销项的
哦,这个车是你单位的吗?
这是主表和其他几个附表,您看看
不是的,这个车是你单位的吗?
您的意思是说如果车不是公司的,这个进项税就要转出是这个意思吗,但是附表2并没有填写转出的
是的是的,你认证的那一部分,还有加计扣除的,都不允许抵扣。
如果是单位的车。很有可能是你们抵扣不完,剩余的那一部分不抵扣了。
这个最好还是问一下当事人。