你好,你是商贸的,这些是生产的设备,你也用不上,除非你给对方开。

您好,老师,我们是商贸公司(一般纳税人),买了生产设备,和一家生产型企业合作,最后进行利润分成,那这些设备我该如何记账,进税税如何处理,能抵扣吗?我们只出设备,生产销售由对方负责,
老师,我司是一般纳税人,主营研发销售种子公司,但我们只有小部分的研发庄园,研发出来的少量种子再发到合作的种植基地大量种植产出,种植基地生产出种子后,我们再回购入库,再销售出去。这期间,我们只给合作的种植基地提供种子和技术指导,合作的基地提供地和肥料和人工,这种算自产自销的种子吗?如何做才算自产自销呢?我们应该和对方签订什么合同?怎么做账务处理和成本归集。
老师们好咨询个问题:我单位是一般纳税人企业,主要生产轻质建筑材料!我司去年 9 月底开具了一张销项专票,因为对方单位资金问题未接受我方开具的发票,由于我方财务人员工作繁忙忘记及时做出处理,今年 1 月发现该张发票未做处理,遂做冲红处理并开具了销项负数发票,我该如何进行账务处理?
我是代理记账公司的会计,请问代理的一家企业,这家企业融资租入设备,设备是卖给别人的,买家给我们付分期款,我们给融资公司付分期款。本来我们公司属于分销商,只是赚取介绍客户的提成,但是上级分销商要求我们提供设备销售的贷款担保,所以是融资公司与我公司和上级分销商三方签订融资租赁协议,我公司再把机器销售给卖家,目前因为我公司未确认分期销售的收入,导致产生税款和滞纳金,请问这个责任我要承担吗?一个月我们代账公司收800元代账费。我当时没确认收入是因为没取得整机发票,融资公司开具的租金发票,合同里也明确说明租赁期间机器不属于我们公司
老师 我想问一下,我们公司0元转让已经折旧完的设备(应该是笔记本电脑 投影仪之类的办公设备,买的时候5000左右吧,已经用了几年了,放在库房也占地方没人愿意用这些状态不好的旧的了)给关联公司,跟他们签0元转让合同并约定受让一方之后负责设备的所有维护维修,这种情况我们需要缴纳增值税 和 企业所得税 吗?有相关税法法规作为依据吗?另外,净产值 做进 营业外支出 可以吗?合同上写的是设备 没有具体型号描述 和 设备残值金额 可以吗?
知道,这样做违规,但是如果是医生的朋友领取这部分费用呢,而且公司行政部制作了课程表等辅助资料,
请问老师,我们公司有一笔用于消防的费用,总金额比较大,50万,没走公户付款,老板自己垫付,记账原始凭证就是会计自己手写了一个费用付款的,由老板签字,这明显不合规,老板也明确了,没有任何发票和合同,就是给的红包,我现在接手账目,该怎么处理,是调整出来,还是按照实际入账,纳税调增
为什么不能用股票的除权参考价来算,(20-x)/(1+10%)=15
出口数量是1台,客户付款50%货款,形式发票上需要备注50%的货款吗,下次货款进来后需要另外填形式发票吗
请问老师,我们是一家诊所,有医疗机构执业许可证,核准的有中医科,内科,外科,推拿,针灸诊疗等,我们在美团上的活动,顾客过来进行推拿,针灸,消费的费用可以享受免税吗
做食品行业的公司,说有一种商品,微信付款进货,根本没进项票,现在销售,客户又要开销售发票,客户告诉我们想要开票可以去税务局帮忙开,明明进项都没有,又不是农产品,税务局能代开吗?
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送鸡蛋。这家供应商我们采购的鸡蛋,有鸡蛋筐,说是不合作了再退鸡蛋筐,需支付鸡蛋筐押金,对方给我们开具收据。请问,这鸡蛋筐我是直接进费用,挂其他应收款吗?还是说,我做库存商品入库?我看项目上给我的存货盘点表里面把鸡蛋筐也做进去了。
我们代收代付的推广费,快递,跑腿,京东平台给我们开推广费,我们又给开门店推广费,但是没有利润的
#提问:老师:公司个人所得税申报密码密码在哪里设置?
老师这道题都颠覆我的三观了,我都不知道怎么回事。请问这道题如果要计算出它的土地增值税的时候,为什么答案里面会出现一个6500÷1+10%乘以10%,这是什么玩意?怎么回事?
这些设备在对方厂区
两家合作
合同约定期限到期后归对方所有
你好,那你们有融资租赁的范围吗?