同学,你好 你是所有部门都分摊水电吗
4S店当月计提工资。有销售部门,维修部门,,下月发放工资的时候分录怎么做
乙方销售部门产生的员工工资,计提时销售部门计入销售费用,管理部门计入管理费用,研发部门计入主营业务成本,乙方计提工资分录如下 借:销售费用-工资 主营业务成本-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 分录这样写对吗?
假设公司有管理部门,销售部门,生产部门,工资表有扣回水电,社保,公积金,请问计提工资的分录,发放工资的分录怎么做
请问老师,我们是软件公司,除了管理部门和销售部门以外,有部分员工工资社保公积金记在研发费用,其他员工的工资社保公积金都放在生产成本科目下,我们并没有存货什么的,放生产成本合理吗?
2023年4月15日,广西嘎嘣脆有限公司当月应计提待发放工资794800元,其中:生产部门直接管理人员工资123500元,生产部门管理人员工资125800元,公司管理部门人员工资183000元,公司专设产品销售机构人员工资362500元。请编写正确会计分录。
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
是的,所有部门都分摊水电
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金