可以的,可以这么做的。
老师好,我们公司的账把职工的报销都放到其他应收款这个科目里了,报销付款是借其他应收款,贷银行存款, 跟其他应付款报销时一样,借其他应付款,贷银行存款,很多时候在报税的时候,很多没付职工的报销,这样会不会多缴税呢?谢谢 因为没报销的时候,贷方进的是其他应收款,和贷方进其他应付款,在公司税款缴纳方便有区别吗?谢谢
老师您好,我们公司是国企,不能计提坏账,基于这个前提,我们公司有一笔70万的借款,对方公司后来破产了,我们公司又付出了10万的律师费和保全费之类的,最后法院判决我们公司有对方80万债权,现在破产清算结束,收回12万。请问我们公司不能计提坏账一直挂着这笔借款的话,现在这12万,我应该冲减那70万的借款还是计入营业外收入?谢谢老师
我们公司跟一个公司借款200万,现在对方公司注销了,也不用我们还款了,做账的话是借:其他应付款,贷:营业外收入吗?谢谢
对方公司以货款的名义向银行借的款,2000万,打到我们公司,备注写的是货款,但真实业务是借款,走的也是借款手续,我们又把这些钱借给了其他公司,现在其他公司已经归还我们,我们又还给了对方公司,备注写的是还款,我们应该走的是借款手续还是购销合同手续,哪个合理?如果是走购销合同手续我们又借给了其他公司,合理吗?
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
就是这样是要交企业所得税的吧,但是会弥补以前年度亏损吧,如果弥补了没有利润就不用交吧老师
对的,是的,是这么做的。
老师比如申报第四季度的企业所得税的时候,申报系统是可以弥补以前年度的亏损的吗?
可以的,季度预缴可以弥补。