同学你好 今年没有了没法算的 你要算平均得有金额才可以算
老师,我想问一下我们前两年交的房租,由于是从个人那里转租的,房租发票一直没有去开,今年我们达成协议,去税务局开票的税金各承担一半,现在把发票开出来了,我们实际是付了两年的房租+一半的税金,这些都直接算是我的成本,房租的一部分吗?还有就是这是我们前两年的房租,我可以直接分摊到今年吗?做在今年的账里面吗?
老师们,我想问一下,我们公司去年12月开了一张专票,然后财务说作废了,但是今年发现没有作废,最主要是去年那个财务以为已经作废了,在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额,相当于没有交税,现在这个问题需要怎么处理呢?(我们目前就找到去年那张发票的1、4联)
老师你好,我想问一下你这个运输公司的那个预算成本这块儿表,就是这个表怎么做,比如说我们这边有一家公司的话,他现在就是,嗯,去年收入总共就300多万,但是现在的话就是说运输公司的话,一个季度就在300万左右,也就是说今年一年的销售收入的话,预计达到一千万左右。我就想整个一个预算,比如说就是成本的话,还有还有运输成本,还有过路费,还有油料,再个就是人员工资这块,就是修理费这一块儿,想问一下你这个具体的情况,我应该怎么做,就是说,还要就是在适当的交点儿增值税和那个企业所得税。
老师问下:我们算提成是以去年的销售额来对比今年的完成比例来算的,现在就是遇到去年9月中秋有一笔1200/个人发掉,今年没有发,那这样销售肯定是底点的。我之前20年是600/个人,去年是1200/个人,计算是1200//600=2,那我销售比如是30000,那就30000*2=60000万,那今年1分没有了,再怎么算呢
您好,麻烦问一下,就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费,然后本来我是做到预算支出里的,但是做决算的时候,三公经费就超了,当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来,不做到去年的支出,然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度,然后在以后年度在摊销,今年我们用了5000块钱的油费,然后今年的年初,预算是3万块钱,实际用今年的预算指标,用了18,000,剩下的12,000,财政就收回去了,现在就有一个问题,在做决算的时候,三公经费预算数如果按收回后的一万八来填,实际使用数也是1.8万,那油费就摊不到预算支出,就会超,目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲,今年年末就没得余额了,那在做今年的决算时,该怎么填?系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
销售部购买行李箱如何做账?
老师,对方今天给我开的专票,我在勾选系统里能查到这张发票吗
外汇收款大于出口金额(有更改设备型号补的差价)出口的时候 这个差价没计入到报关单里,先报关出口了 更改设备尺寸补差价在报关之后,我出口发票也是按照报关单上的出口金额开具的,这个有什么问题
我1月份建立的套账,期初贷方余额,写成了借方余额(账本未装订)现在问怎么修改好,直接反结账改,那之前申报的报表是不是都要改?还是怎么操作好?
请问老师,2025年1-9月,张三在甲单位工作,取得工资,上社保和公积金。但是10月甲单位工作量不多,给张三按照劳务报酬按月支付的,但是张三按照劳务报酬申报,每个扣的个税就多了,但是甲单位说汇算清缴可以退的,请问张三2025年专项附加扣除选择的是甲单位按月扣除的。请问张三需要修改专项附加扣除自行申报么?还是说不影响汇缴。不用修改。
老师,公司22年购置了一辆车,现在要卖出去了,我们这边开票出去要怎么开票
老师您好 4-6月本公司资产负债表期初期末余额货币资金都是15w 固定资产期初期末都是85w 显示实收资本100w 利润表都是0 我想依靠这些信息编制分录入账 借方:银行存款100w 贷方:实收资本100w 借方:库存现金15w 贷方:银行存款15w 借方:固定资产85w 贷方:银行存款85w 这样对吗?谢谢您
老师,外包收入税率是多少
老师你好,新增社保人员登记实际参保年月选当月,还是选在当地开始买社保的年月
好吧 ,,谢谢
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