应该做成其他应付款当时是分录怎么做得
老师 我们是事业单位 今年发现11月份两笔账少记了 一笔是进仓借:库存物品 贷:其他应付款 还有一笔是出仓借:业务活动费用 贷:库存物品 已经结账了 今年我要怎么做调整 能请教一下吗
以前年度有个其他业务收入,但是做账做成了其他应付款,今年怎么做调整分录
事业单位,,老师,我有一笔其他应收款做预算会计分录怎么做?
我们事业单位,去年有一笔做了事业收入,但应做其他应付款,今天怎么调账
老师,事业单位,前两年进来一笔经费,应该做成收入,但前会计做成其他应付,之后用到这笔经费的时候也是冲减其他应付。到了今年这笔经费剩余金额还挂在其他应付那里,这种应该怎么调账?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数