借预付账款,贷银行存款 收回来,借营业外支出、银行存款贷预付账款。
老师,请问一下我们公司是摩托车销售的公司,一般客户都是批发给乡镇的,或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额,但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进,是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大,会不会有问题??2年了,都是这样操作的,公户从来不会有客户的钱,公户就是扣税 ,付购进款,还有房租,利息。就没了
老师,你说内账跟外账不一样,我做内账税不做的话,那到时候我开出的票到时候怎么知道呢?外账都是邮寄给第三方做的,我该怎么做,给代理记账做外账我邮寄给第几联给他们呢?客户要开票我是邮寄给客户就记账联吗?其他怎么做?分录也不会啊?还有我这是新公司,期初数据都为零,那我银行账户多少呢?已经有支出去的我是要先加进银行账户里然后做账冲掉还是怎么说呢?
你好,老师,我们从客户那里购买进项票,银行过账,支付75万水泥,13%税率,到时客户扣出6%的税额后,返现金给我们,此笔费用不是实际产生,内账我要怎么做分录呢
你好,老师,我们为了购买进项票,从客户那里购买水泥银行支付250000万,客户扣出税费15000,退回我们现金账户235000,内账我要怎么做分录呢?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,财务验收的佐证资料里包括咨询费合同和员工兼职协议吗?
老师,公司注册在海南保税港区从事外贸业务,想在云南开展高尔夫项目,项目前期会有投入亏损,怎么能让亏损抵掉海南的公司的税前盈利部分,又能让云南项目和海南公司的经营风险隔开呀?
你好,个体户查账征收,每月开普票10万以内,年120万以内个人经营所得税免征收么
老师,工业外账做账,会计不在公司,材料的完工与在产品的进度,库存与销售,这些都比较模糊,怎么做账,或者怎么沟通,外账被税务稽查的风险是不是很大
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起初没有存货,后面发现有存货。用本年利润调还是用哪个科目调,分录是什么。
个人独资企业出售固定资产的收入在申报经营所得中也要加入吗?
老师,一季度开票是个负数,二季度是0,这个财务报和所得税申报表,这数就按负数写?
老师,您好,咱们税负率倒算的成本,是采购成本还是主营业务成本?如果是采购成本,采购材料税率13%,采购运输税率9%,税负率都是一样的吗
第3问确认企业所得税应纳所得调整不应该是调减48万吗?因为会计利润已确定60万,分5年,那今年不是税法上多确认了48万吗?
老师,也要做进项那个科目吧
你好,内账你还价税分开来做的吗?
因为不是实际产生的业务,只想要进项票,其他的是要冲掉吧
反正你不能做库存商品,你实际库存商品也没有增加,只增加了进项
但是我们是钱行支过,对方退回的是我们的现金户
借营业外支出、 库存现金 贷预付账款第二个分录修改一下。