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光华公司20××年6月发生如下有关非流动资产业务:(1)购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元、增值税税额为39000元。设备已运达,并交付安装工程,设备款尚未支付。(2)以银行存款支付上述设备的运费3000元、增值税税额为270元。(3)上述安装工程领用原材料一批,成本为15000元。(4)以银行存款支付上述安装设备的工程款4000元。(5)上述安装工程完工,并交付生产车间使用。(6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为120000元、增值税税额为7200元。软件已安装,并投入使用,货款以银行存款支付。(7)月末计提本月固定资产折旧46000元,其中生产用固定资产折旧35000元、销售部门用固定资产折旧8000元、管理部门用固定资产折旧3000元。(8)月末计提本月无形资产摊销额为5600元,其中生产用无形资产摊销额为2400元。3.要求根据上述盗料编写会计分录

2022-10-26 23:00
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2022-10-26 23:02

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2022-10-26
您好 (1)购入需安装设备一台取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元正值税税额为三万九千元设备与韵达购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为三十万元,增值税税额为三万九千元,设备已运达并交付安装,工程设备款尚未支付。 借:在建工程 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:应付账款339000 (2)以银行存款支付上述设备的运费三千元,增值税税额为二百七十元。 借:在建工程 3000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 270 贷:银行存款 3270 (3)上述安装工程领用原材料一批成本为一万五千元。 借:在建工程 15000 贷:原材料 15000 (4)以银行存款支付上述设备的安装工程款为四千元。 借:在建工程 4000 贷:银行存款 4000 (5)上述安装工程完工并交付生产车间使用。 借:固定资产 300000%2B3000%2B15000%2B4000=322000 贷:固定资产 322000 (6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为十二万元增值税税额为七千二百元软件已安装并投入使用,贷款以银行存款支付。 借:无形资产 120000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7200 贷:银行存款 67200 (7)月末计提本月固定资产折旧四万六千元,其中生产用固定资产折旧三万五千元,销售部门用固定资产折旧八千元,管理部门有固定资产折旧三千元。 借:制造费用 35000 借:销售费用 8000 借:管理费用 3000 贷:累计折旧 46000 (8)月末计提本月无形资产摊销额为五千六百元,其中生产用无形资产摊销额为二千四百元。 借:生产成本 2400 贷:累计摊销 2400
2022-11-06
同学你好 你的问题是什么
2022-12-06
1借在建工程304700 应交税费应交增值税进项税额39000 贷银行存款343700
2022-06-14
同学你好 1 借,固定资产304700 借,应交税费一应增一进项39000 贷,银行存款 2 借,在建工程453000 借,应交税费一应增一进项58500 贷,银行存款511500 3 借,在建工程 7500 贷,原材料3400 贷,银行存款4100 4 借,固定资产460500 贷,在建工程 460500
2022-06-14
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