您好,属于广告宣传,进项税可以抵扣,是否能加计扣除,要看你们是什么行业

老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
老师 问您个情况我们这个属于什么业呢,您看哈大概情况就是我们去租地铁上或者公交车上或者BRT上或者高速公路上的广告牌位,然后一般会租个好几年,这几年当中我们再把这个牌位租给需要打广告的公司,那我们这个公司属于什么行业呢,应该不是属于广告行业吧
老师,不好意思这么晚打扰,请问下我们公司是租入广告站位然后再出租给需要打广告的人,这个是属于广告宣传吗,增值税进项税能不能加计抵扣10%呢
老师,我们公司是做广告服务的,从其他站点租入广告位,然后再租给需要打广告的人,这个签的合同需要交印花税吗,我记得好像在学堂看到过说这个属于代理服务好像不用交印花税的吧
请问一下老师,一般纳税人,我有一张专用发票印刷费,这个是作活动印商品图册的,是作广告费的吧,但是这个广告费有一部分是收各个客户的费用,但是实际上收客户的不够付,比如70000元印刷费,15000元收了各个客户的总计,公司承担了55000,是不是进项税只能抵扣55000,完整分录怎么做,税怎么填报,需要填这个进项税额转出吗,怎么填
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
广告宣传这块属于什么行业呢
生产、生活性服务业纳税人,指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人, 您需要判断下是否属于
属于的,我看学堂老师说能加计扣除,我有点搞不懂
您好,租入广告站位然后再出租给需要打广告的人,应该是属于不动产租赁,是租赁行为。不是广告宣传行为,前面我看错了,抱歉,您开票的时候是如何开票的呢?
这个广告站位是属于不动产么老师我越来越蒙了
将建筑物、构筑物等不动产或者飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告,按照经营租赁服务缴纳增值税。 出租楼面、屋顶给他人安装竖立广告牌,应按照不动产经营性租赁缴纳增值税。
那如果是租赁服务应该没有文化事业建设费吧
您好,是的,没有文化事业建设费
那我们有文化事业建设费呢
你开票是怎么开的呢?
你们公司的所有业务都是租入广告位,再租出去吗?
你单纯出租,还是说会为对方提供广告策划之类的业务?
我们是自己修的站点然后来出租给别人的
你开票是怎么开的呢?税目选择的是什么的呢