你好,你需要把之前错误的分录红冲。然后这样做缴纳印花税的分录 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
请问第3季度要交300元企业所得税 ,但没有交是因为疫情暂缓缴纳,并3季度计提了所得税分录。但是现在第4季度要交800多所得税,那我第四季度要计提所得税分录吗
你好,我的第二季度企业所得税做了延缓缴纳税款,然后我做了计提企业所得税的分录。我现在到第四季度了,企业是亏损,就不需要缴纳企业所得税了,我之前计提的分录怎么办。怎么冲回
老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
老师,我现在发现八第二季度的印花税并到企业所得税里面计提 并作了缴纳分录 ,现在要怎么改
老师,请问企业所得税计提第一季度盈利,并且缴纳的第一季度所得税比计提数要多,现在第二季度亏损,请问所得税如何做会计分录?
老师,公司签了一份车辆租赁协议,款未付,发票未收,车已使用,会计分录怎么写
请问老师,资产负债表中应交税费科目为负数正常吗?怎么去查找原因?
老师:印花税、工会经费、残保金,没有核定的话,不用申报缴纳了吧?
老师你好,就是我以前申报的工人工资,有时候帐上资金没到,他们着急要工资,老板就微信给转帐了,他现在也离职了,像这种情况,帐怎么做呢?
老师您好。总公司委托分公司加工产品费用,分公司是做收入,但在合并报表时两个利润的收入怎么合并?
老师你好,我们公司(小规模)今年一月份开了一张销项票102万给甲方,增值税及附加税都已缴纳,甲方一直没有收到款,现在我把这102万的票红冲了,重新开了30万的票,怎么做账务处理呢?
实收资本需要缴纳印花税吗?
公司借股东款,上月现金流量表显示在收到其他与经营活动有关的现金?对的吗?
老师,公司全年收入都是免税收入,属于技术开发免税合同,那么全年的进项税额也全不能抵扣吗
老师请问,对方是一家建筑公司,我司跟他既有业务支付(工程款)又有借款项目(往来款)那我科目是设立一个还是设立二个?
就是把多计提的那部分红冲对吗 然后再做印花税的缴纳分录
你好,你需要把之前错误的分录红冲。然后这样做缴纳印花税的分录 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
是不是只冲掉我多计提的部分?
你好,不是冲掉多计提的。而是把计提的印花税全部冲销
我之前是吧印花税并到所得税里面计提 并且把印花税并到企业所得税缴纳的分录了的
你好,你需要把之前错误的分录红冲。然后这样做缴纳印花税的分录 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
全部冲了 那我是还要做一次企业所得税的计提缴纳分录吗?
你好,是的,是这样的