你好,你需要把之前错误的分录红冲。然后这样做缴纳印花税的分录 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款

老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
老师,我现在发现八第二季度的印花税并到企业所得税里面计提 并作了缴纳分录 ,现在要怎么改
你好 老师 我2022年第二季度企业所得税计提分录忘计提了 只填了缴纳企业所得税分录 现在跨年了 如果不想影响本年净利润 借所得税费用 贷 应交企业所得税 对吗
老师,2022年第四季度计提企业所得税的分录做在2023年1月份了,现在汇算清缴了我应该怎么做
老师,请问企业所得税计提第一季度盈利,并且缴纳的第一季度所得税比计提数要多,现在第二季度亏损,请问所得税如何做会计分录?
小规模减免的2%,需要记账吗
卫生间.地漏. 蹲坑. 排污管. 疏通. 维修维护发票怎么开?
去年支付一笔5万装修费,一笔记入费用,现在汇算清缴审计要求按照租赁期分摊,应该怎么调账
开给个人的发票,有一些是在名字后面,括号里面有个人两个字,有些又没有呢,正确的发票应该是有括号➕个人两个字吗
老师你好,我们公司卖了一辆二手车,开具了13%的二手车普票,我想问一下我们公司报税的时候是按照销项税额全部缴纳,还是可以拿进项抵扣,不用全部缴纳
开给个人的发票,有一些是在名字后面,括号里面有个人两个字,有些又没有呢
朴老师,小企业会计准则,自制半成品,计入什么科目,怎么分录?
你好老师,研发费用工资怎样摊销,有两个项目,咋摊
一个人在多出都有工资薪金所得,如果多出都按照扣除比例5000计算,那么年度汇算就要补税了吧?
请问公司购买的厨具锅碗瓢盆,报销时没有发票可以嘛吗
就是把多计提的那部分红冲对吗 然后再做印花税的缴纳分录
你好,你需要把之前错误的分录红冲。然后这样做缴纳印花税的分录 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
是不是只冲掉我多计提的部分?
你好,不是冲掉多计提的。而是把计提的印花税全部冲销
我之前是吧印花税并到所得税里面计提 并且把印花税并到企业所得税缴纳的分录了的
你好,你需要把之前错误的分录红冲。然后这样做缴纳印花税的分录 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
全部冲了 那我是还要做一次企业所得税的计提缴纳分录吗?
你好,是的,是这样的