你好,这个发票最好不要入账。
请问,员工报销的发票没有大类,是普票,6月份已入账,现在才发现,该怎么办啊
员工现在提交21年12月份的报销,费用类发票不是没有用了么,这个怎么入账呢,有什么更好的办法
老师您好,我想问一下,去年12月份的发票,今年1月份员工才拿来报销,这个费用我该怎么入账呢
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
请问,现在电子发票,员工采购东西,比如7月份开票回来,但是这个月她没有来报销,这个收到的发票是不是就是当月的费用,怎么做账好点,还是等来报销了,才当做报销那个月份的费用处理
老师,那这类的报销应该怎么处理为好
这样的发票最好就不要报销了。