同学您好,年底结账前挑出就可以了,好统一计划。

老师新年好!请问我们2021年12月开出去的专票,对方已经抵扣了,但是现在因为款也要不回来,我们这个发票跨年了也不能红冲,什么办法能把这个发票红冲掉呢?
老师好,请问3月我们给A公司开了一张139661的发票,他们给我转了167517,这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱,后来又给我们转了15W货款,但是还没发货,这笔15W我记了预收账款,三月开的139661发票我记了主营业务收入,剩下的应该怎么平账 怎么红冲?要做几笔凭证?
去年11月份有个5180的收入没做 原因是当时这张票有误 12月份的时候我开了红字信息表但是没开负数发票 所以那比收入没入账 今年1月份的时候把这个这个增值税交了 。今年3月份的时候才开的负数发票 现在我账面上因为这比业务账不平了 怎么办?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问老师,公司今年给A公司开了发票,但是,因为其他原因这个款收不回来了,当时已经计入收入了,,然后这张发票这个开始冲红了,那我什么时候把这个收入挑出来
现在可以先不调出来吗
是的没错, 是这样的