同学你好 预缴的是可以抵减的 不叫留抵

请问老师,供应商做技术开发,现在我们付款了对方这几个月都不能开票,说被限制了。请问还有五万进项税我不能抵,本月有增值税但没进项可以抵扣,导致后面没业务的话,她后面补开给我们的发票该怎么处理?后面如果一直没销项或者业务了,进账一直挂着?我看增量留底退税要求也挺严格,而且只能退60%。我都是收到发票才勾选进项发票
我方挂靠一公司,他们在开据了300万发票并收到工程款时,扣2.5%的税,1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴,还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税:55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23(目前只提供了这些) 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加(0.12) = 5068.8 他们公司应缴增值税为:47305.8 问:|丶我这样算应缴增值税额对不? 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了? 3丶他们要求的专票越多,那他们就越少缴税? 我有点绕不出来,麻烦老师帮分析一下。谢谢! 另外说明:我方共缴了4.5%的税及1%管理费,他们还要求提供60%的专票
老师请教一个问题:我们是深圳的公司,外地的供应商给我们开的13个点的专票,开票信息上忘记把我们的电话写上去了,这样的票能用吗,比较多,如果让对方这个时候作废的话,就没有进项票给我们了,如果不退回去打花担心用不了, 深圳税务 智能客服回答的说要要求全面信息,有的同行又说可以用,所以很不确定能不能用,想看老师的建议
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
老师您好,我想请问我们公司在外地有项目,当初也不知道需要办理外管证,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三个月也都给甲方开票了,他们也把钱转给我们了,然后这个月外地的税务局说我们没有外管证,她们的发票抵扣不了,于是我在今天才在我们电子税务局上申请,第一次面对这种也不知道,就填了合同上的日期,结果过期了。我们当地的税务局说,让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长,才能报验和预缴,我想问这种情况我们有罚款吗?
老师个体季度发票额度是多少
公司你好,人力资源公司,有员工受伤,有保险,先是用公户借支给总管(不是受伤员工),让付医药费20000,员工出院付赔款30000多,最后收到保险公司赔付56680,垫付医药费,垫付赔款,收到赔款,这3笔分录应该怎么做啊
请问老师,公司2025年7月有一笔1500多的出差报销,是子公司人员的,误在我司支出了,现在2025年12月季报已经报完了,因涉及损益,如果我在12月先调整,借:其他应收,贷:管理费用;那税局12月的季报要重报吗?如果跨年再调整,要做年度损益调整 吗?
公司对外的一个投资项目结束,请问之前的长期股权投资怎么进行账务处理
老师好 房屋折旧跟土地折旧分别是多少年
开了票哪里可以查询开了多少票
老师您好,我们一个客户,在我们这 应付账款借方金额8760 预付账款贷方金额8760 那这个客户在我们这账就平了是吧
老师你好,人力资源公司,员工受伤,有保险,先用银行存款支出去,垫付医药费,员工出院,再用公户赔偿,后续收到保险公司转给公司的赔付,怎么怎么写分录啊
老师你好!企业是小规模纳税人,现在1月30日申请一般纳税人,1月8号开了一张专票梦抵扣吗
玛瑙饰品的税号用什么比较好,会不会涉及消费税
明白了,那就是不用管他,以后在缴税了可以抵税
同学你好 嗯 预缴的可以抵减
甲方提供水电说明啥吗
水电费有发票才可以
甲方提供水电,没发票,不做这个水电发票账就行了吧
同学你好 嗯 你没付款可以不做