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老师,您好!印花税多交了200元,应该怎么做账处理呢?

2022-10-27 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 15:54

您好,这个以后会退给你的吧

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快账用户8141 追问 2022-10-27 17:45

不会退的,账务应该怎样做?

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齐红老师 解答 2022-10-27 17:51

借 税金及附加 待 银行存款

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快账用户8141 追问 2022-10-27 18:26

老师,我的意思是我当时把银行存款做成实际缴纳的金额,但是税款提的少,这一部分差额如何挂账呢?

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:31

那你当时没做账吗

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快账用户8141 追问 2022-10-27 18:34

但是做了,发现做错了。所以来请教老师

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:35

你当时是怎么做的呢

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快账用户8141 追问 2022-10-27 18:37

当时把多缴税款,挂到“其他应付款—其他”的借方了

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:47

借 其他幸福了 待 银行存款?是吗

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快账用户8141 追问 2022-10-27 18:50

不是,前面几部都是正常的提取和缴款。只是把多交的差额挂到其他应付款了

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:55

你把你之前完整给我说一下吧,我才有办法给你说怎么调

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快账用户8141 追问 2022-10-27 19:01

借:营业税金—印花税 2807.52 贷:应交税金—应交印花税 2807.52 借:应交税金—应交印花税 2807.52 贷;银行存款 2914.5 借:其他应付款—其他 106.98

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齐红老师 解答 2022-10-27 19:50

借 税金及附加 带 应交税费

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齐红老师 解答 2022-10-27 19:51

借 税金及附加,但其他应付款

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快账用户8141 追问 2022-10-27 19:54

老师,我没有明白?这是两笔分录吗?借贷方后面的金额是106.98元吗?

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齐红老师 解答 2022-10-28 00:41

下边儿那个是对的,上边儿那个我写错了。

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齐红老师 解答 2022-10-28 00:41

金额就是你其他应付款的金额。

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快账用户8141 追问 2022-10-28 06:45

老师,您借方的税金及附加具体是那个科目?是把其他应付款的金额,又走到费用里面了呢?还是又挂起来了么?我真的不明白?您能不能详细讲解一下呢?只有一次机会了!感谢老师!

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齐红老师 解答 2022-10-28 08:18

就是你第一个分录的营业税金附加税。因为你一开始计提的时候放到其他应付款的借方了,所以现在冲销掉了。

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您好,这个以后会退给你的吧
2022-10-27
这个对交的,会退回来吗
2021-04-14
这个先做借应交税费 贷银行,下次少申报6.1就可以,这个实务中一般是这样处理,
2020-11-09
你好,直接不用做的,没有交税不用做。
2022-05-11
借税金及附加借管理费用负数。
2022-07-11
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