您好,这个以后会退给你的吧

请问老师,根据六税两费政策,1—2月多缴纳的50%印花税,抵减了4月所属期的印花税,比如1—2月多交200元印花,4月所属期抵了200元印花,我应该怎么入账?
老师,您好!印花税多交了200元,应该怎么做账处理呢?
老师您好,现在缴纳印花税如何做账务处理呢?
老师,收到多交退回的印花税12.5元要怎么账务处理
老师,您好。去年多计提了印花税,今年怎么调整呢?去年做的借:营业税金及附加,贷:应交税费—印花税
老师,我说错了,一般纳税人,4月欠增值税100元。5月进项130元,销项税50元,然后我先申报了5月增值税是0,多余的进项税额进行留底抵欠4月的,抵了80元,补缴4月增值税20元,4月5月6月分别怎么做会计分录
你好老师,老板问报表有好几百万的利润为啥没有钱,这个该怎么解释,急急急
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
不会退的,账务应该怎样做?
借 税金及附加 待 银行存款
老师,我的意思是我当时把银行存款做成实际缴纳的金额,但是税款提的少,这一部分差额如何挂账呢?
那你当时没做账吗
但是做了,发现做错了。所以来请教老师
你当时是怎么做的呢
当时把多缴税款,挂到“其他应付款—其他”的借方了
借 其他幸福了 待 银行存款?是吗
不是,前面几部都是正常的提取和缴款。只是把多交的差额挂到其他应付款了
你把你之前完整给我说一下吧,我才有办法给你说怎么调
借:营业税金—印花税 2807.52 贷:应交税金—应交印花税 2807.52 借:应交税金—应交印花税 2807.52 贷;银行存款 2914.5 借:其他应付款—其他 106.98
借 税金及附加 带 应交税费
借 税金及附加,但其他应付款
老师,我没有明白?这是两笔分录吗?借贷方后面的金额是106.98元吗?
下边儿那个是对的,上边儿那个我写错了。
金额就是你其他应付款的金额。
老师,您借方的税金及附加具体是那个科目?是把其他应付款的金额,又走到费用里面了呢?还是又挂起来了么?我真的不明白?您能不能详细讲解一下呢?只有一次机会了!感谢老师!
就是你第一个分录的营业税金附加税。因为你一开始计提的时候放到其他应付款的借方了,所以现在冲销掉了。