您好,这个以后会退给你的吧

请问老师,根据六税两费政策,1—2月多缴纳的50%印花税,抵减了4月所属期的印花税,比如1—2月多交200元印花,4月所属期抵了200元印花,我应该怎么入账?
老师,您好!印花税多交了200元,应该怎么做账处理呢?
老师您好,现在缴纳印花税如何做账务处理呢?
老师,收到多交退回的印花税12.5元要怎么账务处理
老师,您好。去年多计提了印花税,今年怎么调整呢?去年做的借:营业税金及附加,贷:应交税费—印花税
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
不会退的,账务应该怎样做?
借 税金及附加 待 银行存款
老师,我的意思是我当时把银行存款做成实际缴纳的金额,但是税款提的少,这一部分差额如何挂账呢?
那你当时没做账吗
但是做了,发现做错了。所以来请教老师
你当时是怎么做的呢
当时把多缴税款,挂到“其他应付款—其他”的借方了
借 其他幸福了 待 银行存款?是吗
不是,前面几部都是正常的提取和缴款。只是把多交的差额挂到其他应付款了
你把你之前完整给我说一下吧,我才有办法给你说怎么调
借:营业税金—印花税 2807.52 贷:应交税金—应交印花税 2807.52 借:应交税金—应交印花税 2807.52 贷;银行存款 2914.5 借:其他应付款—其他 106.98
借 税金及附加 带 应交税费
借 税金及附加,但其他应付款
老师,我没有明白?这是两笔分录吗?借贷方后面的金额是106.98元吗?
下边儿那个是对的,上边儿那个我写错了。
金额就是你其他应付款的金额。
老师,您借方的税金及附加具体是那个科目?是把其他应付款的金额,又走到费用里面了呢?还是又挂起来了么?我真的不明白?您能不能详细讲解一下呢?只有一次机会了!感谢老师!
就是你第一个分录的营业税金附加税。因为你一开始计提的时候放到其他应付款的借方了,所以现在冲销掉了。