你好,收到多交退回的印花税12.5元 借:银行存款,贷:税金及附加—印花税

资金账簿-印花税减免、3月申报时缴纳了250元,本月收到退回125元,这个125元,怎么做账务处理?
老师您好!请问六税两费退回的印花税怎么账务处理呢?
老师,收到印花税退税怎么账务处理
老师,收到印花税退回怎么做账,是缴多了
4月份支付印花税80万:账务处理,计提印花税:借:税金及附加 80万,贷:应交税费80万 缴纳 借:应交税费 80万,贷:银行存款80万 8月份收到税务退回的印花税60万怎么做账务处理。
老师好,商贸公司,暂估和冲暂估分录怎么做
软件这个行业有什么税收优惠政策
老师,有套设备这月购进的,总额9.8万入固定资产,然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
我缴纳印花税时直接 借:应交税费—应交印花税 贷:银行存款 这样做可以?这样做可以的话现在退回多交的也是 借:银行存款 贷:税金及附加—印花税
你好,不可以,印花税不通过 应交税费 科目核算。
那怎么核实
你好,你具体是需要核实什么呢? 收到多交退回的印花税12.5元 借:银行存款,贷:税金及附加—印花税 (印花税不通过 应交税费 科目核算)
那怎么核算,会计分录怎么做,现在多交退回会计分录又要怎么做
你好,正常缴纳的时候 借:税金及附加—印花税 ,贷:银行存款 退回的时候 借:银行存款,贷:税金及附加—印花税
印花税不用计提是吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,再问一下,给员工发放三八福利费怎么账务处理呢
你好 给员工发放三八福利费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
管理费用的二级科目是什么呢,也是挂福利费吗?
你好,管理费用的二级科目是:福利费
好的,谢谢
祝你学习愉快,工作顺利!