借其他应收款贷银行存款10100 手续费是100是吧 然后你们收到款项之后,借其他货币资金贷主营业务收入1000 然后再红冲收入,因为这个是刷单的,不是实际的业务,借其他应收款-1万贷主营业务收入负数。
老师,请问单位给员工缴纳的补充医疗保险需不需要合并申报个税。
老师好,发我份结算运费的合同吧
老师好,印花税的计税依据是什么
老师,一个物业公司跟我们签了合同的,因验收不合格,扣了物业公司的钱,开发票是按实付金额还是合同金额开
老师,公司暂时没有进出项,我把银行账户注销,税务已经解除,每个月还需要做什么申报吗
合同管理审计中应如何测试?
我们平时拿到的发票联和抵扣联,抵扣联是作为凭证的依据,那发票联是干嘛的,要教给税务局吗
老师:商品和服务税收分类编码是多少
师,你好,我公司是一般纳税人,公司现在想注销呀,还有一笔往来对方没给开票,我的增值税已经全部交完,往来金额也不大,我是应该让对方开张普票,还是开张专票,然后我不抵扣,哪种方法好
老师想问下,个人代开的发票。怎么进行扣除个人所得税。扣除标准是什么
借销售费用贷其他应收款100。
借:其他应收款10100 贷:银行存款10100,收到款后借:其他货币资金10000贷主营业务收入10000然后你说红冲其他货币资金?那其他应收款又怎么冲?
你好,你们待会收到了钱,借银行存款、销售费用、服务费,贷其他货币资金,充了不就可以啦?
借其他应收款-1万贷主营业务收入负数。已读 2022-10-27 16:04 借销售费用贷其他应收款100。 这两个是冲其他应收款的。
你先看下你原来的分录,最初是摆的其他应收,然后收到款后你摆的是其他货币资金,你冲报其他应收就冲不了其他货币资金
你好,借其他货币资金贷主营业务收入,你知道这个是什么意思吗?这个是第三方平台收款,还没有打到你公司账户的 不应该做到其他应收款,其他应收款是个人收款的时候才做的。借其他应收款贷银行存款10100,这个是支付给个人有问题吗?没有问题,接着下一步这个对方刷单平台收款,借其他货币资金贷,主营业务收入1万 也没有问题的吧,然后这个不是你的实际销售额,你是不是应该红冲 借其他应收款-1万贷主营业务收入负数
是不是借其他应收10100货银行存款10100 借其他货币资金10000 贷主营收 10000 借红冲:其他货币资金-10000贷主营收-1000,借银行存款10000,手续费1000,贷其他应收10100
你好。这个给对方的刷单手续费100,你做错了吧?但是做到销售费用里面,你们平台这个价格是1万块钱,但是你收到的不是1万,平台还扣除一部分手续费不是吗。
除了这个,其他的都对。
好的,谢谢了
不用客气,工作愉快。