尊敬的学员您好,可以参考一下以下处理。 借,银行存款 贷,其他收入 借,管理费用/公共福利 贷,银行存款
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
你好!老师,在村集体经济中前期收到财政的拨款用于后期的某个项目,收到钱是怎么做账务处理?后期这个钱预付工人工资又怎么做账务处理呢?谢谢
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
好的,谢谢!我是这样做的,我又怕是错的!
不客气,加油!期待你的五星好评