学员你好,可以计入业务招待费的

招待所开的发票内容现代服务费,不是餐费,老板说是吃饭费用,请问这个可以入业务招待费吗
老师,请问一下公司不开票的话,公司刚成立两三个月,餐饮发票能做账的嘛?没有收入一点业务招待费都不能扣除嘛?要是法人出差吃饭的能扣除嘛?还是说只要是吃饭的,公司没有收入都不能扣除吖?
老师好,我想问一下,公司为了审查项目请吃饭,这么餐费可否不记入业务招待费呀。因为为了此项目审查人员还有签单
老师,我刚接了一家新公司没什么业务,这个月发生了一笔餐费,是老板请别人吃饭,开的餐费发票,这个记入业务招待费可以吗
老老师老板一下子开了一张4万的餐饮费,应该是几次请客吃饭,这样直接做招待费吗,发票上面就是餐饮费,金额,什么都没有
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
业务招待费不是有扣除标准吗?有关系吗,不太明白
金额少的没事是吧
只要业务招待,都有扣除标准,这个改变不了,寄到其他科目查出来更麻烦
那记到管理费用餐费可以吗
可以的,计入管理费用-业务招待费
怎么避免这种情况
扣除标准没办法避免,除非不开餐费
那可以开别的吗?还是吃饭只能开餐费
吃饭餐馆不会给你开别的,不合规
哦哦好的,谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行
老师还有一个问题,员工聚餐,直接进管理费用福利费是吗,这个有税前扣除吗
员工聚餐,直接进管理费用福利,这个扣除标准是工资的14%
是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷现金得计提是吗
是的,得计提通过应付职工薪酬
那这个,分录是对的是吗?还有工资是10000,福利费是1000,怎么算那14%扣除额
分录是对的,工资10000,可以扣除的福利费1400
哦哦,是这样,那管理费用的福利费就不管了是吗
你的不管是什么意思