你好1; 你固定资产变卖了吗 ; 你用的民非制度吗
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
就是多年前购入的一台固定资产设备 支付了款项但是没有发票 当时是以固定资产入账也计提了折旧 现在想按残值处置出去 能开发票吗?
是非盈利组织,2012年的购入固定资产没有计提,直接通过经费支出一次就支出了,现在要补计提,账上也没有这个固定资产了,现在应该怎么处理
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师您好,给供应商开了一张金额为82200元的发票,隔了两个月后收到货款82000元,就这笔货款而言收到货款的当月可以直接开200元的红字发票给该供应商吗?不冲红原先的发票。
企业所得税的汇算清缴跟个人所得税的汇算清缴逻辑是一样的吗?
请问公章 财务章这些丢失了,怎么注销税务和营业执照?
请问去银行注销账户需要公章财务章私人章吗?
记账公司会计助理工资为什么这么低
公司买了一辆二手车总价55500元,入的固定资产,现在又转手卖了22800元,折旧3295.5,请把此笔业务完整的分录定下,谢谢
当月向消费者发行餐饮储值卡3000张,取得货币资金300万元,当月消费者使用储值卡购买了该餐饮企业委托外部工厂生产的点心礼盒,确认不含税收入100万元。 计算销项税额 100✕13% 老师,还是不明白税率为啥是13%
简答题。这个分录为什么是贷其他应付款?
老师如果先买地,然后在地上建厂房,厂房出包给第三方,然后厂房达到了预定可使用状态的时候。就是我先买的那块地的话,是不是从买地的时候就开始摊销?然后在地上建厂房的时候,就是地的摊销是可以记到产房的成本当中的。并不是等厂房达到预期可使用状态的时候,然后再开始摊销,那个就是土地使用权。
老师,什么时候用应交增值税什么时候用销项税呢
是的,没有变卖
你好; 没有变卖; 那你固定资产跑哪里去了。 实物没有了吗 ?
应该是在的,主要是账上没有计提,审计出来要补
相当于就是以前账务做错了
你好; 补计提的; 借固定资产 贷 银行存款 ; 借非限定性净资产 贷 累计折旧;
但是银行以前就付出去了
你好; 那你之前怎么做分录的
借:固定资产3000 贷:银行存款3000 借:经费支出3000 贷:固定资产,一次性出去了
你好; 你们还涉及了预算会计吗 ? 民非制度我记得没有经费支出的; 你去看看; 你们是不是在用 行政事业单位的 科目
具体什么忘记了,就是做错了,账务不是我做的
相当于他一笔就进费用了
不用预算会计
你好; 那就不应该做经费支出科目的; 你计入了固定资产; 按月折旧即可 ; 你把之前的分录 红冲了 借:经费支出3000 贷:固定资产 这笔 ;然后做一笔计提; 借非限定性净资产 贷 累计折旧;
好的,谢谢
不用按月补计提吗?
一次性补计提 ;之后 的月份按月做计提即可
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好