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老师,请问做外账要分收到发票和没收到发票的账务处理,做内账不需要考虑这个

2022-10-28 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-28 11:31

您好,是的,内帐不需要考虑这个问题

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快账用户8896 追问 2022-10-28 13:43

老师,请问做6月账的时候,计提6月工资这个数是估计的吗,在7月发6月实际工资数和计提的数不一样,怎么办

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快账用户8896 追问 2022-10-28 13:46

还是说只是需要计提,金额大概写一个就可以

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快账用户8896 追问 2022-10-28 13:47

只是需要计提这个步骤

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齐红老师 解答 2022-10-28 15:03

你好,可以暂估,次月发放的时候,再做调整

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您好,是的,内帐不需要考虑这个问题
2022-10-28
您好同学,你们采购了,那肯定就有销售,虽然你们没有开销售发票,但是应该是有销售的,如果有销售的话没有开发票,你要确定无票收入,然后呢,把进项正常做到成本里就可以。
2022-04-01
这种做法不对。应该把外账的进项发票和销项发票做到内账里,因为内账要反映企业真实财务状况,销项发票体现收入,进项发票涉及成本和费用,不记录会使内账不完整,也不利于税务自查和内部管理。 可能是误解内外账功能,或为简化内账工作,也有可能存在不规范意图。
2024-12-20
你好 这个仍然是正常入账的,但是要在汇算清缴的时候调整的
2022-02-21
你好,内账和外账的话正常要分开的,那样的话,不管你所有的收入和支出都是要做凭证的,不管有没有票据,外账的话,一般就是根据票据,一般就是根据票据有发票的,你做账没发票的话,咱不体现在账户里面。
2022-05-24
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