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老师,请问做外账要分收到发票和没收到发票的账务处理,做内账不需要考虑这个

2022-10-28 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-28 11:31

您好,是的,内帐不需要考虑这个问题

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快账用户8896 追问 2022-10-28 13:43

老师,请问做6月账的时候,计提6月工资这个数是估计的吗,在7月发6月实际工资数和计提的数不一样,怎么办

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快账用户8896 追问 2022-10-28 13:46

还是说只是需要计提,金额大概写一个就可以

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快账用户8896 追问 2022-10-28 13:47

只是需要计提这个步骤

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齐红老师 解答 2022-10-28 15:03

你好,可以暂估,次月发放的时候,再做调整

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您好,是的,内帐不需要考虑这个问题
2022-10-28
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