您好,这个属于负债类科目,余额应该在贷方。

月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额,转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方?(第一步) 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方?(第二步)
老师你好!应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目余额是在借方还是贷方啊,记账软件没有这个科目的
应交税费应交增值税进项税在财务软件设置科目的时候,余额方向填借方还是贷方
应交税费应交增值税转出未交增值税的科目在财务软件中增加时,科目余额方向是借方还是贷方呢
应交税费应交增值税转出未交增值税的科目在财务软件中增加时,科目余额方向是借方还是贷方呢
请问老师,有没有销售商品单价在十几万以上的老师,提成怎么定的,比如提成点,提成阶梯,或者底薪阶梯,麻烦给个参考哈
老师,请问, 其他应收款,有一个明细科目是20000元印度卢比,是几年前借支,当时的分录是:借:其他应收款 --李明 20000, 贷:银行存款(卢比)20000,前任做的报表一直是把这20000元卢比直接合并其他应收账款明细科目的人民币金额填。比如其他应收款--张三500元人民币,李明20000卢比,报表他填其他应收款的金额是20500元,请问。现在我应该如何调整?
老师,新华书店那边因为政策改革,后期我们找他们订的试卷,要开文化服务类型的发票,这个项目是不是不对
一般纳税人月底一般什么时候勾选发票?具体怎么操作在税局系统上
老师,宿舍租金开的是专票,往年有抵扣,没做进转出,现做账要转出来不,还是直接当普票使用
2026年1月份收到2025年的个税手续费,怎么做分录?有入账:借:银行存款 贷:营业外收入 手续费记得要交增值税,如何补做分录?目前公司一直有留底税没用完,补做分录后会影响2025年的所得税汇算清缴吗?
预收工程款做了收入没开发票,现在开具发票账务处理怎么做
劳务派遣开票的模板有吗?
老师,我们企业给客户单独加工了一款产品包装物都是他们客户自己购买的,我们只提供散酒,这个酒到市场上销售对我们厂来说没有什么风险吧,就这个模式操作
民非企业 现金流量表期末现金及现金等价物净增加额不等于资产负债表货币资金余额咋办
我说的是余额方向呢
就是录入软件系统时增加科目的时候,添加余额方向
你好,对的,余额就是在贷方。