你好 是的,这个要按照39万来申报个人所得税的 你应该是查账征税的,那么这个普票也是要申报,但是不缴税的

个体工商户,这个月开免增值税的普票开了39万多,等季度申报的时候,是不是也要申报39万多的个人所得税?还是不用申报普票的
个体工商户每月开普票不超10万,可免增值税,但是要交个税,按生产经营所得申报,难道以开票金额申报吗,然后他们自己申报,还是由票据的使用方申报,在付款时预扣预缴?
我是个体工商 季度定期定额 39万 普票开了12万 专票开了10万 那我应交多少增值税 是专票产生的税还是核定的39万
个体户核定 每个月核定额10万 在1季度3月的时候开了一张28万多的发票 我是按照实际开具的发票去申报增值税跟个人经营所得吗?还是按照48万多来申报?
老师,我公司是小规模纳税人,按季度申报的,每个季度销售收入不超过30万,都是免征增值税的。那假如第一季度没有开增值税发票,第一季度增值税申报的时候也不用交增值税,第二季度的时候开票就把第一第二季度的票一起开了,开了50多万,请问下第二季度是不是只能按照50多万来申报交税了?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
不是查账征收,个体工商户,是按定额申报来弄的,申报的是个人所得税---经营所得,按千分之3计算后,再减半征收
老师,再咨询一下,按定期定额征收,个人所得税计算下来,交不交税呀
你这个是定额的,那么就要缴税的