同学您好,补做到21年,借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
就是去年的预付账款,今年才把发票,拿回来日期还是去年的,怎么做账务处理
老师 请问业务发生在去年 但是今年才收到发票 应该怎么处理?
去年购买的五金配件等,今年才收到收据和发票,收据上的日期是去年的,发票上日期是今年的,能把账入在今年吗?
去年的发票,今年才收到,该怎么处理.发票日期是2021年
去年12月份付的钱,今年4月3日才收到发票,怎么做账务处理,发票直接放到去年的凭证上可以吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
费用是在在建工程里的,五月份的时候已经在变成固定资产了
那就放到凭证后做附件好了