您好,那就完工时让对方代扣发票,您按劳务报酬申报个人所得税

关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
老师早上好!烦请请教老师一个问题: 我司与其他公司签订了战略合作协议,也就是替对方在某一个区域代理销售一个产品,其中该协议中的结算方式注明了我司需向对方支付10万元的保证金,后续把产品推销出去后可用进货价抵掉5万元的保证金。请问如何合规的操作财务结算方式和手续,证据链跟材料要如何准备。
周某为A企业提供劳务服务,该企业每月或一次性付给其报酬,同时还从B企业取得工资收入,2021年年底A一次性付给周某咨询服务费6万元,当年交完社保和住房公积金后每月工资1万元,已知周某可享受一个孩子的教育支出和赡养老人专项附加扣除。 分析:周某2021年是否申请退税?如何安排才能尽量降低个人所得税税负?(或减少税款被占用的时间价值)
请教老师,公司跟个人签订劳务合同,整体劳务费金额10万元,任务完成时(大概需要4、5个月的时间)一次性支付,请教老师,公司该如何计算、申报、代扣代缴其个税。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,甲公司2×年12月发生的部分经济事项如下:12月1日,甲公司与乙公司签订为期6个月的劳务合同,合同总价款为101万元,待完工时一次收取,至12月31日,实际发生劳务成本20万元,预计为完成该项合同还将发生劳务成本60万元,定该项劳务交易的结果可估计,属甲公司的主营业务。甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确认劳务的完进度,该劳务不属于增值税应税务。(2)12月10日,甲公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,该批商品成本为80万元,因客户没有相关商品的包装物,需要租用甲公司的包装物1个月,包装物的当月销额为2万元。(3)12月5日,甲公司为宣传新产品发生广告费10万元,为拓展产品销售市场发生的务招待费5万,均用银行存款支付(假定不考增值税等因素)(4)12月31日,甲公司确认销售部门12月份发生的职工载12万元,销售部门专业办者分配利润公设备折旧费5万元,务费3万元(用银行存款支付(5)12月,甲公司实际应缴纳增值税34万元,消费税10万元,城市维护建设税税率为应税产品应7%,教育
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,公司代扣代缴的个税总额会因劳务报酬按月支付还是完工一次性支付产生差异吗?比如如果按月支付2万元,连续支付5个月,与完工一次性支付10万元,公司为啥代扣代缴的个税总额一样吗?就是我有两种计算方式,不知道哪个正确:1、20000*80%*20%=3200,3200*5=16000 2、100000*80%*40%-7000=25000元。这两种算法相差金额很大,不知道哪种的合理
您好,两种都合理,对方汇算清缴影响是一样的
但是老师我们没有按月结算,也没有按月申报其个税,就是最后一次性结算一次性代扣代缴的,那我还能按第一种算法代扣代缴了吗?
您好,那您是不可以的,发放次月申报个人所得税