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红冲上月开具的发票后,增值税纳税申报表附列资料(一)中怎么填?是把当月开具的增值税专票里相对应的税率的销售额和销项税额减去红冲掉的销售额和税额吗?

2022-10-31 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-31 16:00

您好, 是的就是这么填写的 和正数相抵

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快账用户6790 追问 2022-10-31 16:15

红冲的和正抵减后申报失败,说当期开具的专票金额相差数不符,是要忽略比对信息继续申报吗

红冲的和正抵减后申报失败,说当期开具的专票金额相差数不符,是要忽略比对信息继续申报吗
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齐红老师 解答 2022-10-31 16:16

那你看看你是不是自己填写错误了?

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快账用户6790 追问 2022-10-31 16:17

相差的金额正好是红冲掉的

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齐红老师 解答 2022-10-31 16:18

那没问题呀,应该怎么填写就是没问题的。

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快账用户6790 追问 2022-10-31 16:24

我忽略比对直接申报了

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齐红老师 解答 2022-10-31 16:24

如果可以能申报的话就可以申报。

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您好, 是的就是这么填写的 和正数相抵
2022-10-31
对的,同学,你的理解是正确的
2020-10-19
你开了红字发票之后直接在附表三对应的税率栏填写负数就行了
2020-08-06
对,没错,就是这么申报。
2022-04-11
你好,需要填写的 比如正数发票100,税额13,负数发票10,税额-1.3 那么收入按90填写申报,销项税额按11.7申报
2020-11-11
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