对的是的,已经减去了这个实际销售金额已经减去了负数。
报增值税的那个表,当月有红字发票的,税额和销售额是不是也就相应的递减了?
请问老师,本月开的红字销售增值税专用发票在增值税申报表附表一中怎么填?是直接在“开具增值税专用发票”销售额中冲减吗?
请问老师,增值税税纳税申报时时的“销售额”就是填增值税发票汇总表的“实际销售金额”对吧?比喻说本月有红字发票,那就是减去红字发票后的销售额来申报对吗
老师,报增值税时,红字发票要另外报吗?还是报税时候就直接报扣减了红字发票后的销售额和税额?
老师好,上月有开红字发票,在申报增值税的时候,销售额是填蓝色发票减去红字发票的金额吧,税额也是一样